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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -453.450 -310.910 -310.048<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.180<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-3.000 -7.207<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -13.050 -23.120 -13.047<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -20.000 -17.100 -942.264<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -489.500 -351.130 -1.276.746<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 921.390 674.650 587.718<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 730.030 711.540 622.501<br />

14 66 Abschreibungen 142.360 136.280 138.418<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

168.290 125.080 455.599<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.340 4.340 4.331<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 1.966.410 1.651.890 1.808.568<br />

20 Verwaltungsergebnis 1.476.910 1.300.760 531.822<br />

21 56, 57 Finanzerträge -1.384.720 -87.200 -86.604<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -1.384.720 -87.200 -86.604<br />

24 Ordentliches Ergebnis 92.190 1.213.560 445.218<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -2.446<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -2.446<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 92.190 1.213.560 442.772<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.778.600 1.912.010 1.904.978<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 1.778.600 1.912.010 1.904.978<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.870.790 3.125.570 2.347.750<br />

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