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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -930.868<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -930.868<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

14 66 Abschreibungen 12.330 12.330 12.332<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

145.290 118.080 428.000<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 157.620 130.410 440.332<br />

20 Verwaltungsergebnis 157.620 130.410 -490.536<br />

21 56, 57 Finanzerträge -1.384.720 -87.200 -86.604<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -1.384.720 -87.200 -86.604<br />

24 Ordentliches Ergebnis -1.227.100 43.210 -577.140<br />

25 59 Außerordentliche Erträge<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -1.227.100 43.210 -577.140<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 794.960 980.940 1.152.000<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 794.960 980.940 1.152.000<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -432.140 1.024.150 574.860<br />

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