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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.000 -9.000 -8.940<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.512.550 -1.394.150 -1.427.706<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -58.000 -36.560 -86.773<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen -6.500<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-2.700 -2.667<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -30.660 -31.160 -31.253<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -460 -860 -9.158<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -1.610.670 -1.480.930 -1.566.497<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 3.165.500 2.818.010 2.430.983<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 85.150 45.220 27.924<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.244.430 1.243.890 1.119.326<br />

14 66 Abschreibungen 195.320 196.260 184.833<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

153.400 132.800 132.325<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 459<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 4.844.400 4.436.780 3.895.850<br />

20 Verwaltungsergebnis 3.233.730 2.955.850 2.329.353<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 3.233.730 2.955.850 2.329.353<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -3.529<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -3.529<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 3.233.730 2.955.850 2.325.824<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -15.640 -16.590<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.497.290 2.250.880 2.092.526<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 2.481.650 2.234.290 2.092.526<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 5.715.380 5.190.140 4.418.349<br />

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