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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.000 -40.000 -42.791<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen -130.000 -68.850 -126.697<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-16.800 -16.710 -24.364<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -250.490 -207.300 -117.068<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -460 -460 -71.746<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -437.750 -333.320 -382.666<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 375.010 432.680 438.377<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.580 27.120 48.039<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.035.280 3.737.580 3.426.750<br />

14 66 Abschreibungen 656.370 514.390 766.413<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 5.080.240 4.711.770 4.679.579<br />

20 Verwaltungsergebnis 4.642.490 4.378.450 4.296.913<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 4.642.490 4.378.450 4.296.913<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -56<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -56<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 4.642.490 4.378.450 4.296.857<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 248.010 238.030<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 248.010 238.030<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 4.890.500 4.616.480 4.296.857<br />

ENTWURF SVV<br />

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