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ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de<br />

Orden<br />

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />

Nº de la<br />

Orden<br />

Fuente<br />

Financ.<br />

Nº<br />

SIAF<br />

Dependencia<br />

Solicitante<br />

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />

OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />

Mes: Todos los Meses<br />

Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />

Descripción<br />

del Bien o Servicio<br />

Unid. de<br />

Medida<br />

Natural.<br />

de Gto.<br />

Cantidad<br />

Pre. Unit.<br />

Sub. Total<br />

Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />

Proc Prod. Act.<br />

4252. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />

PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 4.00 6.50<br />

26.00 22 006 2 3 Abr 0001 004<br />

UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />

4253. COMPRA 000387 <strong>RDR</strong> 00974<br />

PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 3.00 6.50<br />

19.50 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />

Monto total de la orden Nº 000387 en S/. .......: 292.60<br />

4254. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

FELPA MT. 231531 10.00 6.50<br />

65.00 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />

TESORERÍA<br />

4255. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

FELPA MT. 231531 9.00 6.50<br />

58.50 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />

P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />

4256. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

FELPA MT. 231531 2.00 6.50<br />

13.00 22 004 2 3 Abr 0007 005<br />

SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />

4257. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

FELPA MT. 231531 6.00 6.50<br />

39.00 22 050 2 3 Abr 0002 003<br />

TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />

4258. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.10<br />

11.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />

REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />

4259. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.10<br />

11.00 22 006 2 3 Abr 0001 008<br />

PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />

4260. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 4.00 1.10<br />

4.40 22 004 2 3 Abr 0001 001<br />

TESORERÍA<br />

4261. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 12.00 1.10<br />

13.20 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />

UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />

4262. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 30.00 1.10<br />

33.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />

RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />

4263. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 6.00 1.30<br />

7.80 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />

ESCALAFÓN<br />

4264. COMPRA 000388 <strong>RDR</strong> 00975<br />

JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 12.00 1.30<br />

15.60 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />

UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />

Monto total de la orden Nº 000388 en S/. .......: 271.50<br />

4265. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />

ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.60<br />

3.60 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />

TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />

4266. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />

ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 2.00 3.60<br />

7.20 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />

P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />

4267. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />

ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 3.00 3.60<br />

10.80 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />

REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />

4268. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />

ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 5.00 3.60<br />

18.00 22 006 2 3 Abr 0001 008<br />

TESORERÍA<br />

4269. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />

ALCOHOL 96º LIT<strong>RO</strong> 231531 1.00 3.60<br />

3.60 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />

SALUD<br />

4270. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />

<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 3.00 14.50<br />

43.50 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />

ESCALAFÓN<br />

4271. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />

MASCARILLA <strong>DE</strong>SCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 3.00 14.80<br />

44.40 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />

SALUD<br />

4272. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />

PAPEL TOALLA <strong>RO</strong>LLO 231531 10.00 1.40<br />

14.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />

4273. COMPRA 000389 <strong>RDR</strong> 00976<br />

PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 2.00 4.50<br />

9.00 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 000389 en S/. .......: 154.10<br />

4274. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />

ACEITE <strong>DE</strong> OLIVA EXTRA VIRGEN LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 24.50<br />

49.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

4275. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />

ACEITUNA <strong>DE</strong> BOTIJA <strong>DE</strong> 2° KGS 222311 44.00 6.50<br />

286.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

4276. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />

ARVEJA VER<strong>DE</strong> PARTIDA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 171.00 2.80<br />

478.80 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

4277. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />

ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.75<br />

525.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

4278. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />

AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 48.00 3.05<br />

146.40 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

4279. COMPRA 000390 <strong>RO</strong> 00981<br />

CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />

153.00 22 050 2 2 Abr 0001 003<br />

02/06/2011 13:02 Página 151 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt

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