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ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de<br />

Orden<br />

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />

Nº de la<br />

Orden<br />

Fuente<br />

Financ.<br />

Nº<br />

SIAF<br />

RECTORADO<br />

Dependencia<br />

Solicitante<br />

OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />

Mes: Todos los Meses<br />

Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />

Descripción<br />

del Bien o Servicio<br />

Unid. de<br />

Medida<br />

Natural.<br />

de Gto.<br />

Cantidad<br />

Pre. Unit.<br />

Sub. Total<br />

Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />

Proc Prod. Act.<br />

11890. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 006 2 6 Nov 0009 001<br />

FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />

11891. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0022 001<br />

UNIDAD FORMULADORA<br />

11892. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0001 007<br />

UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />

11893. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263212 1.00 299.00 (299.00) 22 006 2 6 Nov 0001 001<br />

FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />

11894. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0011 002<br />

FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />

11895. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0012 002<br />

FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />

11896. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0002 013<br />

FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />

11897. COMPRA 001404 <strong>RDR</strong> ARCHIVADOR <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 263222 1.00 299.00 (299.00) 22 048 2 6 Nov 0001 001<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001404 en S/. .......: (4,186.00)<br />

11898. COMPRA 001405 <strong>RO</strong> 03594<br />

AGUA MINERAL BIDON 222311 435.00 8.80 3,828.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />

Monto total de la orden Nº 001405 en S/. .......: 3,828.00<br />

11899. COMPRA 001406 <strong>RDR</strong> 03840<br />

ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY, SACO X 40 KILOS (PELETIZADO).<br />

SACO 231112 20.00 61.50 1,230.00 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />

FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />

Monto total de la orden Nº 001406 en S/. .......: 1,230.00<br />

11900. COMPRA 001407 <strong>RDR</strong> 03841<br />

ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO, SACO X 40 KG (PELETIZADO)<br />

SACO 231112 20.00 52.50 1,050.00 22 048 2 3 Nov 0001 009<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001407 en S/. .......: 1,050.00<br />

11901. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

ALGAR<strong>RO</strong>BINA BOTELLA 222311 4.00 9.60<br />

38.40 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11902. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 50.00 3.05<br />

152.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11903. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />

153.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11904. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

CANELA MOLIDA, KGS 222311 1.00 34.01<br />

34.01 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11905. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

CHOCOLATE <strong>DE</strong> TAZA UNIDAD 222311 60.00 0.88<br />

52.80 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11906. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

ESCENCIA <strong>DE</strong> VAINILLA LIT<strong>RO</strong> 222311 2.00 4.00<br />

8.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11907. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

FI<strong>DE</strong>O CORBATITA KGS 222311 50.00 2.70<br />

135.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11908. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

FLAN C/FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 120.00 5.08<br />

609.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11909. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 4.00 4.75<br />

19.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11910. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

GALLETA <strong>DE</strong> VAINILLA KGS 222311 5.00 4.75<br />

23.75 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11911. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

GELATINA <strong>DE</strong> NARANJA KGS 222311 120.00 5.08<br />

609.60 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11912. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 10.00 7.20<br />

72.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11913. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 50.00 1.90<br />

95.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11914. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />

165.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11915. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 50.00 2.00<br />

100.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

11916. COMPRA 001408 <strong>RDR</strong> 03598<br />

KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 36.00 4.70<br />

169.20 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />

02/06/2011 13:02 Página 428 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt

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