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ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de<br />

Orden<br />

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />

Nº de la<br />

Orden<br />

Fuente<br />

Financ.<br />

Nº<br />

SIAF<br />

Dependencia<br />

Solicitante<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />

Mes: Todos los Meses<br />

Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />

Descripción<br />

del Bien o Servicio<br />

Unid. de<br />

Medida<br />

Natural.<br />

de Gto.<br />

Cantidad<br />

Pre. Unit.<br />

Sub. Total<br />

Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />

Proc Prod. Act.<br />

9089. COMPRA 001103 <strong>RDR</strong> 02666<br />

PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,120.00 1.10 1,232.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9090. COMPRA 001103 <strong>RDR</strong> 02666<br />

YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 520.00 1.10<br />

572.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001103 en S/. .......: 4,741.16<br />

9091. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />

CARNE <strong>DE</strong> GALLINA EVISCERADA,SIN GRASA,PATA NI KGS CUELLO 222311 120.00 8.80 1,056.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9092. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />

HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 25.00 6.50<br />

162.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9093. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />

HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 8.00 2.00<br />

16.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9094. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />

MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 180.00 3.20<br />

576.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9095. COMPRA 001104 <strong>RDR</strong> 02667<br />

PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 480.00 10.10 4,848.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001104 en S/. .......: 6,658.50<br />

9096. COMPRA 001105 <strong>RDR</strong> 02668<br />

PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 430.00 9.80 4,214.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001105 en S/. .......: 4,214.00<br />

9097. COMPRA 001106 <strong>RDR</strong> 02669<br />

MIXTURA <strong>DE</strong> MARISCOS FRESCO, OLOR MARINO, PIEL KGSBRILLANTE<br />

222311 20.00 9.00<br />

180.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9098. COMPRA 001106 <strong>RDR</strong> 02669<br />

PESCADO (ESPADA, VELA, LUNA) EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA222311 430.00 10.50 4,515.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001106 en S/. .......: 4,695.00<br />

9099. COMPRA 001107 <strong>RDR</strong> 02070<br />

MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 39.00 1.95<br />

76.05 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001107 en S/. .......: 76.05<br />

9100. COMPRA 001108 <strong>RDR</strong> 02671<br />

MANZANA CHILENA <strong>DE</strong> 1ERA, 200 GR, MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 2,450.00 0.60 1,470.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9101. COMPRA 001108 <strong>RDR</strong> 02671<br />

MANZANA ISRAEL 1RA <strong>DE</strong> 250 GRS. C/U UNIDAD 222311 7,350.00 0.50 3,675.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001108 en S/. .......: 5,145.00<br />

9102. COMPRA 001109 <strong>RDR</strong> 02672<br />

MEMBRILLO FRESCO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 160.00 2.30<br />

368.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9103. COMPRA 001109 <strong>RDR</strong> 02672<br />

PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 1,310.00 1.65 2,161.50 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9104. COMPRA 001109 <strong>RDR</strong> 02672<br />

PEPINO DULCE <strong>DE</strong> 250 GR C/U <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 4,900.00 0.52 2,548.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001109 en S/. .......: 5,077.50<br />

9105. COMPRA 001110 <strong>RDR</strong> 02673<br />

MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 60.00 1.50<br />

90.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001110 en S/. .......: 90.00<br />

9106. COMPRA 001111 <strong>RDR</strong> 02674<br />

CALABAZA <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 7 KILOS, AP<strong>RO</strong>X. C/U KGS 222311 140.00 1.00<br />

140.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9107. COMPRA 001111 <strong>RDR</strong> 02674<br />

NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 20.00 1.00<br />

20.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

Monto total de la orden Nº 001111 en S/. .......: 160.00<br />

9108. COMPRA 001112 <strong>RDR</strong> 02676<br />

MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 32.00 5.10<br />

163.20 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9109. COMPRA 001112 <strong>RDR</strong> 02676<br />

MERMELADA <strong>DE</strong> FRESA,CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 32.00 5.20<br />

166.40 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9110. COMPRA 001112 <strong>RDR</strong> 02676<br />

MERMELADA <strong>DE</strong> NARANJA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 25.00 5.20<br />

130.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />

9111. COMPRA 001112 <strong>RDR</strong> 02676<br />

TAMAL <strong>DE</strong> POLLO <strong>DE</strong> 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 435.00 1.34<br />

582.90 22 050 2 2 Set 0001 003<br />

Monto total de la orden Nº 001112 en S/. .......: 1,042.50<br />

02/06/2011 13:02 Página 328 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt

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