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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.2112 Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren 0 0 0 402<br />

140000 Mieten und Pachten 500 500 515 101<br />

151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren UD 0 0 0 402<br />

159000 Essengeld Ganztagsschule UD 0 0 30.672 402<br />

168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 3.091 402<br />

171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 0 0 0 101<br />

171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte UD 0 0 1.613 402<br />

171101 Zuschüsse für Jugendbegleiter 4.000 0 0 402<br />

172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden 0 0 0 101<br />

178100 Spenden Allgemein UD 0 0 0 402<br />

178101 Spenden Projekt "Ganztagsbetrieb" UD 0 0 850 402<br />

178102 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden Projekte (f. Ko. außerh.Budget) 0 0 0 101<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4.500 500 36.741<br />

1.2112 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben SN 43.910 43.590 43.088<br />

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 10.000 10.000 29.364 650<br />

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 200 200 0 101<br />

522000 Schulausstattung GD UD 1.410 2.200 5.941 402<br />

531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 280 250 255 101<br />

531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 3.200 3.200 3.723 402<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 35.000 31.000 38.196 600<br />

541000 Sachversicherungen Gebäude GD 7.000 7.000 6.253 300<br />

545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 17.000 15.000 13.829 230<br />

545100 Mittagstisch, Lohnkosten fremd 0 1.750 1.562 101<br />

579000 Material Bauhof-Lager 3.000 0 0 650<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 4.500 4.500 4.677 402<br />

592000 Lernmittel GD UD 6.020 12.170 14.118 402<br />

594000 Auslagen des Elternbeirates GD UD 350 350 0 402<br />

594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 400 400 445 402<br />

594200 Spiel/Sport/Turnen GD UD 950 950 835 402<br />

594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 1.000 1.000 631 402<br />

630000 EDV Kosten allgemein GD 250 300 171 101<br />

650000 Geschäftsausgaben GD UD 1.100 1.100 1.485 402<br />

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 800 800 1.096 402<br />

652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 1.500 1.500 1.077 402<br />

654000 Dienstfahrten, Reisekosten 90 0 91 110<br />

658100 Mh.Jahrg.Übergr.-Kl.Ganzt.Betr (a.Spende) GD UD 1.000 0 32.395 402<br />

658101 Mh.Jahrg.Übergr.1-Kl Ganzt.Betr.(Invest) 0 0 0 101<br />

658200 Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag) GD UD 5.230 5.900 7.215 402<br />

658300 Ausgaben für Jugendbegleiter UE 4.000 0 0 402<br />

668000 Vermischte Ausgaben GD UD 350 350 822 402<br />

668001 Freiwilliges Soziales Jahr Sport GD UD 0 1.420 1.320 510<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 432- 200<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 0 200<br />

675000 Fahrtkosten <strong>Stadt</strong>werke zum Badezentrum GD UD 550 550 496 402<br />

679300 I.V. Bauhof Löhne 8.000 15.000 3.076 600<br />

679400 I.V. Sportstättenbenutzung 4.620 4.490 4.239 200<br />

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 1.000 1.500 65 600<br />

679600 ________________________________________________________________________________________<br />

I.V. Bauhof Material 0 3.000 1.326 999<br />

Ausgaben Unterabschnitt 162.710 169.470 217.360<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4.500 500 36.741<br />

Zuschussbedarf 158.210 168.970 180.619<br />

Erläuterungen:<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2112 Steige-Grundschule 2112<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr<br />

Stellen 0,95 0,95 0,95<br />

Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.<br />

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