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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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2.1310 001 Feuerwehr<br />

345000 Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen 0 0 3.000 9.785 9.785 320<br />

361000 Zuschuss vom Land für Digitalfunkgeräte 0 0 0 185.601 172.601 200<br />

361001 Zuschüsse Fahrzeuge 10.000 0 0 278.050 17.050 200<br />

361002 Zuschuss Fachförderung 0 0 0 1.000.000 0 200<br />

361100 Zuschuss Fachförderung 0 0 0 0 0 200<br />

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 0 1.000.000 0 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 10.000 0 3.000 2.473.436 199.436<br />

935000 Beschaffung Digitalfunkgeräte GD 0 0 0 1.016 67.816 1.016 320<br />

935100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev GD 8.000 0 0 0 0 0 320<br />

935200 Ausstattung/ Möbilierung FW/ THW 15.000 0 0 0 34.346 19.346 650<br />

935300 Betriebsgeräte GD 40.980 0 15.500 2.044 320<br />

935500 Fahrzeuge 150.000 325.000 0 0 1.197.769 29.769 320<br />

935505 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MTW) 0 0 2.100 30.028 32.128 32.128 999<br />

940000 Hochbaumaßnahme 126.000 0 0 0 3.546.000 0 650<br />

941000 Sanierung Feuerwehrgerätehaus 0 0 0 0 73.678 5.678 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 339.980 325.000 17.600 33.088 4.951.737 87.937<br />

Zuschussbedarf 329.980 17.600 30.088 2.478.301 0<br />

Überschuss 0 0 0 0 111.499<br />

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

935500 2012<br />

325.000<br />

Erläuterungen:<br />

Budgetierung im Bereich des Wirtschafters 320. Ausführungen über das Budget im Anhang.<br />

Die Gelder im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt sind nicht gegenseitig deckungsfähig.<br />

361000 600 EUR pro Funkgerät (auf 2013 verschoben)<br />

361001 MTW 10.000 Euro<br />

935000 Umrüstung auf Digitalfunk lt. Forderung Bund/Land ist auf 2013 verschoben; geschätzte Gesamtkosten 66.800 EUR hälftig in 2013 u. 2014<br />

935200 Spinde FFW Friedrichsdorf u. Brombach; Regale FFW Rockenau<br />

935300 4 Atemschutzgeräte Ersatz für Dräger PA 80 (7.800 Euro); 6 Atemschutzmasken (1.080 Euro); Rollcontainer (1.800 Euro);<br />

Rollgliss f. Höhenrettung (1.500 Euro); Auffangbehälter (1.000 Euro); Atemschutztrupprettungstasche (1.000 Euro);<br />

Atemschutzkompressor (25.450 Euro); 2 Gerätesatz Absturzsicherung (1.360 Euro)<br />

935500 Fahrgestell Rüstwagen (95.000 Euro) als Ersatz f. 31 Jahre alten GW-Öl u. MTW (55.000 Euro) als Ersatz f. 45 J. alten GW<br />

940000 Sperrvermerk für Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus (rd. 120.000 Euro)<br />

Erneuerung Schließanlagen FFW <strong>Eberbach</strong>, Rockenau, Pleutersbach u. Brombach (rd. 6.000 Euro)<br />

2.1310 002 Feuerwehrgerätehaus Lindach<br />

340000 Grundstückserlöse 0 10.000 0 230<br />

361000 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus 44.000 6.000 0 50.000 6.000 200<br />

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 24.000 80.000 80.000 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 44.000 16.000 24.000 130.000 86.000<br />

940000 _______________________________________________________________<br />

Feuerwehrgerätehaus 0 0 0 180.593 385.508 385.508 999<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 180.593 385.508 385.508<br />

Zuschussbedarf 0 0 156.593 255.508 299.508<br />

Überschuss 44.000 16.000 0 0 0<br />

2.1310 003 Feuerwehrgerätehaus Friedrichsdorf<br />

940000 Hochbaumaßnahme 60.000 0 0 0 60.000 0 650<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 60.000 0 0 0 60.000 0<br />

Erläuterungen:<br />

940000 Feuchteschutz/Isolierungen Außenwand<br />

Vermögenshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

Unterabschnitt 1310 Feuerwehren 1310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung<br />

<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> 2010 2009 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2010<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 399.980 325.000 17.600 213.681 5.397.245 473.445<br />

Einnahmen Abschnitt 13 54.000 16.000 27.000 2.603.436 285.436<br />

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