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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.3310 Einnahmen<br />

111000 Eintrittsgelder UD 9.000 9.000 17.099 410<br />

159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 0 410<br />

166000 Kostenerstattung/Sponsoring UD 0 0 0 410<br />

178100 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden UD 4.000 4.000 0 410<br />

Einnahmen Unterabschnitt 13.000 13.000 17.099<br />

1.3310 Ausgaben<br />

530000 Mieten und Pachten 8.000 0 0 410<br />

638000 Ausgaben für städtische Veranstaltungen GD UD 18.190 29.100 34.161 410<br />

640000 Versicherungen, Schadensfälle 150 250 130 300<br />

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.400 1.400 1.375 410<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 0 200<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 0 200<br />

679300 I.V. Bauhof Löhne 1.500 1.800 0 600<br />

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 50 50 0 600<br />

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 15.840 15.840 14.232 410<br />

700500 I.V. Mietermäßigung <strong>Stadt</strong>halle 6.500 7.000 6.304 200<br />

701000 Theatergutscheine f. Hochzeitspaare 200 200 0 340<br />

702000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschuss Fanfarenzug 3.000 3.000 3.000 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 54.830 58.640 59.202<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 13.000 13.000 17.099<br />

Zuschussbedarf 41.830 45.640 42.103<br />

Erläuterungen:<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3310 Theater/ Konzerte/ Musikpflege 3310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Zuschussbedarf 1 76,3 % 77,8 % 71,1 %<br />

Die Gelder für die Durchführung der städtischen Veranstaltungen sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.<br />

Das Budget steht mit dem Budget "Verwaltung kultureller Angelgenheiten" und dem Budget "Ausstellungen" zum gegenseitigen<br />

Ausgleich in Verbindung.<br />

Defizitbudget Euro Euro Euro<br />

Budgethöhe Plan Plan Ergebnis<br />

Ausgaben für Veranstaltungen 18.190 29.100 29.100<br />

Einnahmen (Eintrittsgelder; sonst. Einnahmen, Spenden) 13.000 13.000 13.000<br />

Tatsächliches Defizit - 5.190 -16.100 -16.100<br />

Aufrechnung m. Überschuss Budget "Verwalt.kult.Angelegenheiten" (UA 3000)<br />

Aufrechnung m. Überschuss Budget "Ausstellungen" (UA 3212) 0<br />

Aufrechnung m. Überschuss Budget "Tourismus" (UA 7900) 16.100<br />

Zulässiges Budgetdefizit - 5.190 -16.100 -16.100<br />

178100 <strong>Eberbach</strong>er Fußball EM<br />

638000 <strong>Eberbach</strong>er Mädchen-Fußball-WM (8.000 Euro)<br />

640000 Unfallversicherung Fanfarenzug<br />

661000 Schlossfestspiele Zwingenberg; Mitgliedsbeitrag für Badische Landesbühne direkt durch Sponsor<br />

679300 +<br />

679500 Leistungen des Bauhofs zugunsten der Schlossfestspiele Zwingenberg bis zum Höchstbetrag von insg. 3.600 Euro.<br />

Leistungen des Bauhofs für städtische Veranstaltungen dürfen nicht als innere Verrechnungen behandelt werden.<br />

Sie sind über Rechnungen zu Lasten des Budgets zu buchen.<br />

700000 Regelförderung Vereine und verschiedene Institutionen (9,20 Euro pro aktives Mitglied);<br />

Vereine, Kulturlabor, Kunstfreunde, Evang. Kantorei, Kath. Kantorei, KG Kuckuck<br />

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