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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.7340 Einnahmen<br />

140000 Mieten und Pachten UD 5.500 5.500 12.608 410<br />

140100 Mieten und Pachten (Vereine) UD 6.500 6.500 0 410<br />

159000 Vermischte Einnahmen UD 5.500 5.500 1.474 410<br />

172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden UD 700 700 0 410<br />

178100 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden UD 0 0 0 410<br />

Einnahmen Unterabschnitt 18.200 18.200 14.081<br />

1.7340 Ausgaben<br />

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 100 100 127 410<br />

530000 Mieten und Pachten GD UD 2.000 2.500 5.533 410<br />

600000 Öffentlichkeitsarb./ Werbung/Beförd.Kost. GD UD 2.500 2.000 2.260 410<br />

650000 Geschäftsausgaben GD UD 2.500 6.000 2.443 410<br />

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 100 100 100 410<br />

652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 80 100 50 101<br />

658200 Ordnungsrechtliche Maßnahmen 0 0 3.229 410<br />

668001 Bauhofleistungen (aller Art) GD UD 3.400 3.400 3.249 410<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 0 200<br />

675000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öff.Wirt.Untern. GD UD 4.500 3.700 4.008 410<br />

679000 I.V. Kopierkosten GD UD 100 100 1 100<br />

679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag GD UD 6.700 6.100 6.192 200<br />

718000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche GD UD 11.760 9.500 12.264 410<br />

Ausgaben Unterabschnitt 33.740 33.600 39.457<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 18.200 18.200 14.081<br />

Zuschussbedarf 15.540 15.400 25.375<br />

Erläuterungen:<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Unterabschnitt 7340 Frühlingsfest 7340<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

Zuschussbedarf 1 46,1 % 45,8 % 64,3 %<br />

Zuschussbedarf 3 32,7 % 33,8 % 57,7 %<br />

Personalkosten über Verwaltungskostenbeitrag und innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf<br />

Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig (Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt.- zu erfolgen.)<br />

Defizitbudget ab 2006<br />

Budgethöhe Plan Plan Ergebnis<br />

Verwaltungshaushalt Einnahmen 18.200 18.200 15.900<br />

Verwaltungshaushalt Ausgaben 33.740 33.600 22.150<br />

zulässiges Defizit in Höhe vom Verw.-Kostenbeitrag 6.700 6.100 7.000<br />

tatsächlich geplantes Defizit 15.540 15.400<br />

Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung 11.392<br />

140100 Übernahme der Platzgelder der Vereine durch die <strong>Stadt</strong>; (siehe 1.3410.718000)<br />

159000 Beteiligung der EWG und gewerblicher "Flohmarkt"<br />

172000 Zuschuss aus Wirtschaftsförderung zum Ausgleich der Beförderungskosten (siehe 1.7910.712000)<br />

530000 Anmietung Toilettenwagen; Miete <strong>Stadt</strong>halle; Miete/Aufbau Bühne;<br />

650000 Abfallbeseitigung; Toilettenreinigung, GEMA, Security, Beschilderung<br />

675000 <strong>Stadt</strong>werke Fähre, Strom, Erweiterung Marktgelände "Neuer Markt"<br />

679100 Verwaltungskostenbeiträge an UA 1110, 3000, 6100, 7900<br />

718000 Kulturvereine, Musikgruppen, Erweiterung Marktgelände "Neuer Markt"<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 73 125.980 125.800 140.267<br />

Einnahmen Abschnitt 73 135.740 135.900 137.469<br />

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