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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

Förderschule (UA 2700)<br />

Verantwortlich: Rektorin Srivastava<br />

Finanzziel:<br />

in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen<br />

151000 Ersatz Porto und Telefon<br />

0 0 0 0<br />

159000 Vermischte Einnahmen<br />

0 0 0 54<br />

168000 Erstattungen f.Ausg.d.VWH v.übrig.Bereichen<br />

0 0 0 485<br />

171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte<br />

0 0 0 3.052<br />

178100 Spenden<br />

0 0 0 250<br />

178101 Spenden für schuleigene Projekte<br />

0 0 0 0<br />

Einnahmen<br />

0 0 0 3.841<br />

tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen<br />

- - -<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

522000 Schulausstattung<br />

4.400 5.000 3.000 4.430<br />

531100 Miete/Wartung Kopiergerät 2.280 2.280 2.280 2.281<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel<br />

5.000 4.700 6.300 11.170<br />

592000 Lernmittel<br />

4.630 5.650 7.080 2.163<br />

594000 Auslagen Elternbeirat<br />

500 500 500 0<br />

594100 Feiern, Ausflüge, Preise<br />

1.000 1.000 1.000 474<br />

594200 Spiel, Sport, Turnen<br />

500 500 500 0<br />

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 500 500 500 490<br />

650000 Geschäftsausgaben<br />

2.000 2.500 2.000 2.664<br />

651000 Bücher und Zeitschriften<br />

400 400 400 636<br />

652000 Post- und Fernmeldegebühren<br />

1.000 1.000 1.000 1.463<br />

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte<br />

1.500 1.500 1.000 5.520<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

500 500 420 722<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0<br />

675000 Fahrtkosten <strong>Stadt</strong>werke z. Badezentrum 360 360 300 250<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

24.570 26.390 26.280 32.263<br />

abzgl. Verbrauchte Reste Vorjahr<br />

0<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Überschreitung Folgejahr<br />

32.263<br />

Summe<br />

32.263<br />

Verm.HH. Ausgaben<br />

935000 Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung)<br />

0 0 0 2.367<br />

935100 Budgetrücklage<br />

0 0 0 0<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

0 0 0 2.367<br />

Summe<br />

2.367<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

24.570 26.390 26.280 34.630<br />

inkl. o.a.ME<br />

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