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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Finanzziel: in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen<br />

130000 Ersätze Verpflegung<br />

10.000 10.000 10.000 10.559<br />

151000 Ersätze Porto- und Fernsprechgebühren<br />

0 10 0<br />

159000 Vermischte Einnahmen<br />

0 0 0 0<br />

178100 Spenden<br />

0 0<br />

Einnahmen<br />

tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen<br />

10.000 10.000 10.010 10.559<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

522000 Schulausstattung<br />

610 1.200 1.200 623<br />

570000 Verbrauchs- u. Betriebsmittel<br />

500 500 500 260<br />

571000 Aufwendungen für Verpflegung<br />

10.000 10.000 10.000 10.559<br />

591000 Lehr- u. Unterrichtsmittel<br />

1.500 1.500 1.500 1.184<br />

594100 Feiern, Ausflüge, Preise<br />

850 850 850 898<br />

650000 Bürobedarf<br />

100 100 100 237<br />

651000 Bücher und Zeitschriften<br />

250 250 250 166<br />

652500 Telefongebühren<br />

400 400 420 406<br />

654000 Reisekosten<br />

150 150 150 50<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

1000 1000 1000 418<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzügl. Reste Vorjahr<br />

15.360 15.950 15.970 14.801<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

14.801<br />

Mindereinnahmen 0<br />

Summe 14.801<br />

Verm.HH.<br />

935000<br />

BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr. Weiß-Schule (UA 2911)<br />

Ausgaben<br />

Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung)<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

Summe<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

Besondere Budgetfestlegungen:<br />

Verantwortlich: Abt. für Schul- und Sportangelegenheiten<br />

Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget.<br />

0 0 0 0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)<br />

Budgetform: Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen<br />

erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.<br />

Bewirtschaft.Befugnis: Amtsleiter 10 bis € 10.000 im Einzelfall.<br />

14.801<br />

incl. o.a. ME<br />

Reste am Jahresende: Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung<br />

behält sich die Entscheidung ü.d.H. entsprechend der Haushaltslage vor.<br />

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