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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.5621 Einnahmen<br />

169400 I.V. Sportstättenbenutzung 33.480 34.600 37.922 200<br />

279000 ________________________________________________________________________________________<br />

Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 2.250 2.250 0 200<br />

Einnahmen Unterabschnitt 35.730 36.850 37.922<br />

1.5621 Ausgaben<br />

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 10.000 10.000 12.532 650<br />

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 100 100 0 101<br />

541000 Sachversicherungen Gebäude GD 850 850 585 300<br />

579000 Material Bauhof-Lager 300 0 0 650<br />

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 250 250 241 101<br />

652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 30 50 30 101<br />

679300 I.V. Bauhof Löhne 500 1.000 125 600<br />

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 100 200 0 600<br />

679600 I.V. Bauhof Material 0 300 408 999<br />

681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 8.800 8.800 8.759 200<br />

682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 0 0 0 200<br />

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.800 6.300 6.528 200<br />

718000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuschüsse an Vereine 9.000 9.000 8.714 101<br />

Ausgaben Unterabschnitt 35.730 36.850 37.922<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 35.730 36.850 37.922<br />

Erläuterungen:<br />

Personalkosten über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf.<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5621 Sportlerheim 5621<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

Der Unterabschnitt ist durch innere Verrechnungen im Ansatz und Rechnungsergebnis auszugleichen. Evtl. Änderungen in einem<br />

Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt. Ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw.<br />

über Ergänzungslisten.<br />

169400 Von UA 2111 (Grundschule Dr.-Weiß-Schule) 5 %<br />

von UA 2300 (Gymnasium) 23 %<br />

von UA 2700 ( Förderschule) 2 %<br />

von UA 5500 (Allgem. Sportförderung) 70 %<br />

279000 Verrechnung mit 1.9100.689000<br />

500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau<br />

Erneuerung Duschen 4. BA<br />

681000 Verrechnung mi t 1.9100.271000<br />

682000 Verrechnung mit 1.9100.272000<br />

685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz <strong>2011</strong> 3,93 %<br />

718000 Für Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und bauliche Anlagen -öffentlicher Teilfür<br />

die Nutzung durch <strong>Stadt</strong> und Dritte.<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 56 991.350 991.460 983.521<br />

Einnahmen Abschnitt 56 976.770 975.410 966.356<br />

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