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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

Grundschule Steige (UA 2112)<br />

Verantwortlich: Konrektorin Teichtmann<br />

Finanzziel:<br />

in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen<br />

151000 Ersatz Porto und Telefon<br />

0 0 0 0<br />

159000 Essengeld Ganztagsschule<br />

0 0 0 30.672<br />

168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen<br />

0 0 0 3.091<br />

171100 Zuschüsse f. schuleigene Projekte 0 0 0 1.613<br />

178100 Spenden allgemein<br />

0 0 0 0<br />

178101 Spenden Projekt "Ganztagsbetrieb"<br />

0 0 0 850<br />

Einnahmen<br />

0 0 0 36.226<br />

tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen<br />

- - -<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

522000 Schulausstattung<br />

1.410 2.200 2.200 5.941<br />

531100 Miete/Wartung Kopiergerät 3.200 3.200 3.200 3.723<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel<br />

4.500 4.500 4.500 4.677<br />

592000 Lernmittel<br />

6.020 12.170 14.950 14.118<br />

594000 Auslagen Elternbeirat<br />

350 350 350 0<br />

594100 Feiern, Ausflüge, Preise<br />

400 400 400 445<br />

594200 Spiel, Sport, Turnen<br />

950 950 950 835<br />

594300 Benutzungsentgelte Badezentrum Au 1.000 1.000 1.000 631<br />

650000 Geschäftsausgaben<br />

1.100 1.100 1.100 1.485<br />

651000 Bücher und Zeitschriften<br />

800 800 800 1.097<br />

652000 Post- und Fernmeldegebühren<br />

1.500 1.500 1.500 1.077<br />

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte 1.000 0 0 32.395<br />

658200 Ganztagsmaßnahme (Zuschlag)<br />

5.230 5.900 6.450 7.215<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

350 350 350 822<br />

668001 Freiw. Soz. Jahr im Sport (FSJ) 0 0 0 1.320<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0<br />

675000 Fahrtkosten <strong>Stadt</strong>werke zum Badezentrum 550 550 550 497<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzgl. verbrauchter Reste Vorjahr<br />

28.360 34.970 38.300 76.278<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

76.278<br />

Untergang Reste 0<br />

Summe<br />

76.278<br />

Verm.HH. Ausgaben<br />

935000 Erw.bewegl. Verm. (Schulausstattung)<br />

1.000 1.000 478<br />

935100 Rücklagen 3.000 0 0 0<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

3.000 1.000 1.000 478<br />

abzgl. Reste Vorjahr<br />

0<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Untergang Reste<br />

478<br />

Summe<br />

478<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

- 410 -<br />

31.360 35.970 39.300 76.756<br />

incl. o.a. ME

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