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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Finanzziel: in EURO<br />

BUDGETHÖHE<br />

HH. BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen<br />

110000 Einn.kostpfl. Einsätze<br />

30.000 12.000 12.000 15.112<br />

159000 Rückerstatt. f. fw-fremde Einsätze<br />

500 500 500 521<br />

178100 Spenden<br />

0 0 0 5.000<br />

Einnahmen<br />

30.500 12.500 12.500 20.633<br />

tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen<br />

-<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

510100 Wartung der Sirenenanlagen<br />

700 700 700 777<br />

510200 Unterhaltung der Hydranten<br />

500 500 500 0<br />

520000 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung<br />

13.820 9.500 6.000 5.087<br />

531100 Miete u. Wartung Kopiergerät NEU 400 400 400 355<br />

550000 Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Geräte<br />

35.000 25.000 25.000 22.859<br />

561000 Dienst- u. Schutzkleidung<br />

19.430 20.000 23.000 30.762<br />

562000 Aus- u. Fortbildung (tw. incl. Vorfinanzierung) 5.000 9.200 5.000 15.074<br />

570000 Sonstiger Betriebsbedarf<br />

1.700 500 500 0<br />

631000 EDV-Kosten Fachverfahren NEU 360 360 100 300<br />

640100 Unfallversicherung<br />

8.800 8.800 8.800 8.702<br />

650000 Bürobedarf<br />

500 500 500 179<br />

651000 Bücher u. Zeitschriften<br />

800 800 800 801<br />

652200 Rundfunkgebühren<br />

300 300 280 285<br />

652500 Telefongebühren<br />

2.600 2.600 2.600 2.067<br />

654000 Dienstreisen<br />

100 50 50 0<br />

658000 Übungen, Einsätze<br />

5.000 3.500 3.500 8.104<br />

658100 Unterhaltung Feuerlöschteich 500 500 500 438<br />

661000 Mitgliedsbeiträge<br />

1.800 1.800 1.800 1.445<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

1.500 500 500 388<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0<br />

718000 Kameradschaftskasse 1.800 1.800 1.800 1.780<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzgl. verbrauchter Reste Vorjahr<br />

100.610 87.310 82.330 99.403<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

99.403<br />

Summe<br />

99.403<br />

Verm.HH. Ausgaben<br />

935000 Beschaffung Digitalfunkgeräte 1.016<br />

935100 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 8.000 - - -<br />

935300 Betriebsgeräte<br />

40.980 15.500 12.400 11.572<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

48.980 15.500 12.400 12.588<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

12.588<br />

Summe<br />

12.588<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

FEUERWEHR (UA 1310)<br />

Verantwortlich: Abt. Leiter Amt f. öffentl. Ordnung<br />

- 403 -<br />

149.590 102.810 94.730 111.991

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