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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

Dr. Weiß- Grundschule (UA 2111)<br />

Verantwortlich: Rektor König<br />

Finanzziel:<br />

in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen<br />

151000 Ersatz Porto und Telefon<br />

0 0 0 0<br />

159000 Vermischte Einnahmen<br />

0 0 0 0<br />

159001 Eigenanteile f. Projekte<br />

0 0 -<br />

168000 Erstattungen für Lernmittel 0 0 0 1.844<br />

178100 Spenden<br />

0 0 0 250<br />

178101 Spenden für schuleigene Projekte 0 0 0 0<br />

Einnahmen<br />

tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen<br />

0 0 0 2.094<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

522000 Schulausstattung<br />

2.060 3.040 6.000 1.476<br />

531100 Miete/Wartung Kopiergerät 3.000 3.000 3.000 3.304<br />

583000 Ehrungen, Jubiläen<br />

100 100 100 507<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel<br />

4.500 4.500 4.200 8.736<br />

592000 Lernmittel<br />

3.610 6.900 7.060 6.764<br />

594000 Auslagen Elternbeirat<br />

0 0 100 0<br />

594100 Feiern, Ausflüge, Preise<br />

500 500 500 365<br />

594200 Spiel , Sport , Turnen<br />

500 500 1.000 0<br />

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 1.000 1.000 1.000 781<br />

650000 Geschäftsausgaben<br />

1.000 1.000 1.000 1.759<br />

651000 Bücher und Zeitschriften<br />

500 500 300 931<br />

652000 Post- u. Fernmeldegebühren<br />

2.000 2.000 2.000 1.525<br />

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte 2.000 2.000 1.200 1.463<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

1.000 1.000 700 850<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0<br />

675000 Fahrtkosten <strong>Stadt</strong>werke zum Badezentrum 500 500 300 498<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzgl. Verbrauchter Reste Vorjahr<br />

22.270 26.540 28.460 28.959<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2008<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

28.959<br />

Summe<br />

28.959<br />

Verm.HH. Ausgaben<br />

935000 Erw.bewegl. Verm. (Schulausstattung)<br />

600 0 0 3.822<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

600 0 0 3.822<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

0<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

- 407 -<br />

22.870 26.540 28.460 32.781<br />

incl. o.a. ME

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