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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

<strong>Stadt</strong>archiv (UA 3100)<br />

Verantwortlich: Archivleiter<br />

Finanzziel: in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren<br />

600 600 600<br />

159000 Vermischte Einnahmen<br />

600 600 600<br />

Einnahmen<br />

tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen<br />

1.200 1.200 1.200 0<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

520000 Geräte, Ausstattung<br />

200 500 500 1.256<br />

521000 Unterhaltung Bibliothek<br />

0 0 0 0<br />

521100 Unterhaltung/Ergänzung Fotolabor<br />

100 200 200 0<br />

521200 Unterhaltung/Ergänzung Werkstatt<br />

500 500 500 658<br />

531000 EDV (Miete,Wartung,Lizenzen)<br />

- - - -<br />

531100 Miete u. Wartung Kopiergerät<br />

1.100 1.100 1.100 1.124<br />

570000 Kosten Mikroverfilmung u. Digitalisierung 3.000 3.000 3.000 3.680<br />

571000 Ankauf von Archivgut u. Literatur 500 500 500 1.939<br />

631000 EDV-Kosten Fachverfahren 300 300 - 126<br />

650000 Bürobedarf<br />

800 800 800 1.170<br />

651000 Bücher und Zeitschriften<br />

200 400 400 424<br />

652500 Telefongebühren<br />

1.000 1.200 1.200 1.001<br />

654000 Dienstreisen<br />

270 100 200 264<br />

661000 Mitgliedsbeiträge<br />

150 150 150 146<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

0 100 100 0<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzügl. verbrauchter Reste Vorjahr<br />

8.120 8.850 8.650 11.788<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

11.788<br />

Summe<br />

11.788<br />

Verm.HH. Ausgaben<br />

935000 Erwerb bewegl. Vermögen<br />

0 0 0 0<br />

935300 Betriebsgeräte<br />

0 0 0<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

0 0 0 0<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

8.120 8.850 8.650 11.788<br />

Besondere Budgetfestlegungen:<br />

Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget.<br />

(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)<br />

Budgetform: Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen<br />

erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.<br />

Bewirtschaft.Befugnis:<br />

Reste am Jahresende:<br />

Abteilungsleiter <strong>Stadt</strong>archiv bis € 10.000 im Einzelfall<br />

Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden.<br />

Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe ent-<br />

sprechend der Haushaltslage vor.<br />

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