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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

Gymnasium (UA 2300)<br />

Verantwortlich: Direktor Schultz<br />

Finanzziel:<br />

in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen<br />

151000 Erstattungen Porto-/Telefonkosten<br />

0 0 0 0<br />

159000 Vermischte Einnahmen<br />

0 0 0 2.499<br />

168000 Erstattungen f.Ausg.d.VWH v.übrig.Bereichen<br />

0 0 0 32.465<br />

171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte<br />

0 0 0 5.844<br />

178100 Spenden<br />

0 0 0 1.000<br />

Einnahmen<br />

0 0 41.808<br />

tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen<br />

- - -<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

522000 Schulausstattung<br />

20.700 28.490 28.670 23.115<br />

531100 Miete/Wartung Kopiergerät<br />

15.000 15.000 15.000 12.137<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel<br />

31.430 32.930 32.000 25.928<br />

592000 Lernmittel<br />

37.640 43.190 45.660 102.720<br />

594000 Auslagen Elternbeirat<br />

150 150 150 0<br />

594100 Feiern, Ausflüge, Preise<br />

2.500 2.500 2.500 2.684<br />

594200 Spiel, Sport, Turnen<br />

1.000 1.000 1.000 1.137<br />

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 4.000 4.000 4.000 2.874<br />

650000 Geschäftsausgaben<br />

8.000 8.000 8.000 8.182<br />

651000 Bücher und Zeitschriften<br />

2.000 2.500 2.500 1.698<br />

652000 Post- und Fernmeldegebühren<br />

6.000 6.000 6.000 5.483<br />

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte<br />

0 0 0 3.086<br />

658200 Ganztagsmaßnahme (Zuschlag)<br />

29.740 33.660 22.110 3.992<br />

661000 Mitgliedsbeiträge<br />

250 250 250 363<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

2.000 2.600 2.600 3.733<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0<br />

675000 Fahrtkosten <strong>Stadt</strong>werke z. Badezentrum 1.500 1.500 1.500 1.044<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

161.910 181.770 171.940 198.176<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

198.176<br />

Summe<br />

198.176<br />

Verm.HH. Ausgaben<br />

935000 Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung)<br />

14.800 18.210 16.000 52.468<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

14.800 18.210 16.000 52.468<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

0<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

0<br />

Summe<br />

52.468<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

- 421 -<br />

176.710 199.980 187.940 250.644<br />

incl. o.a. ME

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