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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

Realschule (UA 2210)<br />

Verantwortlich: Rektorin Sattler-Streitberg<br />

Finanzziel:<br />

in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen<br />

151000 Ersatz Porto und Telefon<br />

0 0 0 118<br />

159000 Vermischte Einnahmen<br />

0 0 0 285<br />

159001 Schulfeste 0 0 0 0<br />

168000 Erstattungen f.Ausg.d.VWH v.übr.Bereichen<br />

0 0 0 11.547<br />

171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte<br />

0 0 0 1.860<br />

178100 Spenden<br />

0 0 0 25<br />

178101 Spenden für schuleigene Projekte 0 0 0 0<br />

178102 Spenden für Mädchenprojekt 0 0 0 0<br />

Einnahmen<br />

0 0 0 13.835<br />

tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen<br />

- - -<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

522000 Schulausstattung<br />

7.320 11.610 8.000 9.321<br />

531100 Miete/Wartung Kopiergerät 7.500 7.500 7.500 5.727<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel<br />

16.490 26.500 25.000 23.609<br />

592000 Lernmittel<br />

15.000 16.910 19.370 26.933<br />

594000 Auslagen Elternbeirat<br />

0 0 0 31<br />

594100 Feiern, Ausflüge, Preise<br />

7.000 5.000 7.000 5.502<br />

594101 Ausgaben für Schulfeste<br />

0 0 0 0<br />

594200 Spiel, Sport, Turnen<br />

2.000 3.000 1.000 1.611<br />

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 2.000 1.000 1.300 1.540<br />

650000 Geschäftsausgaben<br />

6.000 5.500 6.500 7.553<br />

651000 Bücher und Zeitschriften<br />

3.500 3.500 3.000 3.241<br />

652000 Post- und Fernmeldegebühren<br />

5.000 5.000 6.000 3.801<br />

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte<br />

9.500 3.000 2.000 9.395<br />

658200 Ganztagsmaßnahme (Zuschlag)<br />

19.750 22.580 23.000 10.906<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

2.000 4.000 2.780 2.898<br />

668001 Freiw. Soz. Jahr im Sport (FSJ) 0 0 0 1.320<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen<br />

0 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 3.000 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0<br />

675000 Fahrtkosten <strong>Stadt</strong>werke z. Badezentrum 1.000 1.000 1.300 1.018<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

104.060 116.100 116.750 114.406<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

114.406<br />

Summe<br />

114.406<br />

Verm.HH. Ausgaben<br />

935000 Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung)<br />

15.000 15.000 15.000 7.341<br />

935100 Budgetrücklage<br />

5.000 5.000 0<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzgl. Übertrag aus Vorjahr<br />

15.000 20.000 20.000 7.341<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste<br />

7.341<br />

Summe<br />

7.341<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

119.060 136.100 136.750 121.747<br />

- 418 -<br />

incl. o.a. ME

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