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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.2952 Einnahmen<br />

178000 ________________________________________________________________________________________<br />

ESF-Förderung 0 0 12.284 200<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0 0 12.284<br />

1.2952 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben SN 93.870 92.760 89.967<br />

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 1.000 68 510<br />

531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.650 1.800 1.652 101<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 1.000 1.000 0 600<br />

620000 Unternehmervergütung Personal 0 0 0 510<br />

630000 EDV Kosten allgemein GD 450 500 60 101<br />

650000 Bürobedarf 200 250 51 510<br />

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 100 100 11 510<br />

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 300 250 189 510<br />

652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 100 100 50 101<br />

654000 Dienstfahrten, Reisekosten 1.150 550 1.154 110<br />

658100 Projektkosten ESF 0 0 1.660 510<br />

658101 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0 510<br />

668000 Vermischte Ausgaben 0 0 0 510<br />

679000 ________________________________________________________________________________________<br />

I.V. Kopierkosten 700 50 615 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 100.020 98.360 95.477<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 0 0 12.284<br />

Zuschussbedarf 100.020 98.360 83.192<br />

Erläuterungen:<br />

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr<br />

Stellen 1,75 1,75 1,74<br />

Fremdpersonal 0,125 0,125 -<br />

Altersteilzeit eines Mitarbeiters (auch bei UA 4511)<br />

630000 VPN-Anbindung<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2952 Schulsozialarbeiter 2952<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 29 584.400 520.460 475.351<br />

Einnahmen Abschnitt 29 202.000 173.000 200.099<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 2 2.812.810 2.751.530 2.776.078<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Einzelplan 2 1.456.300 1.442.490 1.558.832<br />

Zuschussbedarf 2 1.356.510 1.309.040 1.217.246<br />

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