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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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2.9100 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.596.300 0 0 200<br />

310000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 2.037.000 1.720.000 1.544.361 200<br />

374100 Einn. aus Krediten o. Umsch. v. sonst öB 0 0 0 200<br />

376100 Einn.aus Krediten o. Umsch. v. sonst. öSR 0 4.556.000 3.975.000 200<br />

377100 Einn.aus Krediten o. Umsch. v. priv. Unt. 0 0 0 200<br />

378100 Einn.a.Krediten v. übrig.Bereich o. Umsch 0 0 0 200<br />

379100 Innere Darlehen (aus den Stiftungen) 0 0 1.795 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Einnahmen Maßnahme 3.633.300 6.276.000 5.521.156 0 0<br />

900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 1.476.000 1.148.571 200<br />

910000 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 0 200<br />

930000 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 0 0 0 0 200<br />

976100 Ordentliche Tilgung von sonst. öff. SR GD 504.800 0 357.940 422.376 200<br />

977100 Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen GD 80.820 0 77.000 74.273 200<br />

978100 Ordentliche Tilgung vom übrigen Bereich GD 0 0 0 0 200<br />

979000 Tilgung Innere Darlehen GD 0 0 0 0 200<br />

979100 Tilgung Innere Darlehen 0 0 0 0 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 585.620 0 1.910.940 1.645.220 0 0<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0<br />

Überschuss 3.047.680 4.365.060 3.875.936 0 0<br />

Erläuterungen:<br />

Bei Umschuldungen: Mehreinnahmen sind für Mehrausgaben zu verwenden. Ausgaben sind nur in Höhe der Einnahmen zulässig.<br />

Alle Tilgungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig<br />

Entwicklung von: nach Planzahlen<br />

Rücklage<br />

Tatsächlicher Stand am 31.12.2009 3.330.185<br />

Entnahme nach Plan 2010 -1.720.000 (-532.000 voraussichtl. Entnahme aufgr. Auflösung HH.-Ausgabereste)<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 2.798.185<br />

Entnahme nach Plan <strong>2011</strong> -2.037.000<br />

Zuführung nach Plan <strong>2011</strong> 0<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.<strong>2011</strong> 761.185<br />

Gesetzliche Mindesthöhe der allgemeine Rücklage für <strong>2011</strong> 729.087<br />

Kredite<br />

Tatsächlicher Stand am 31.12.2009 17.102.820<br />

Zuzügliche HHR 2009 0<br />

Zunahme nach Plan 2010 4.556.000<br />

Abnahme nach Plan 2010 (Tilgung) -434.940<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 21.223.880<br />

Zunahme nach Plan <strong>2011</strong> 0<br />

Abnahme nach Plan <strong>2011</strong> (Tilgung) - 585.620<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.<strong>2011</strong> 20.638.260<br />

Innere Darlehen<br />

Tatsächlicher Stand am 31.12.2009 247.521<br />

Zunahme nach Plan 2010 + 0<br />

Abnahme nach Plan 2010 - 0<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 247.521<br />

Zunahme nach Plan <strong>2011</strong> + 0<br />

Abnahme nach Plan <strong>2011</strong> - 0<br />

Voraussichtlicher Stand am 31.12.<strong>2011</strong> 247.521<br />

Vermögenshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung<br />

<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> 2010 2009 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2010<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 585.620 0 1.910.940 1.645.220 0 0<br />

Einnahmen Abschnitt 91 3.633.300 6.276.000 5.521.156 0 0<br />

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