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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.5613 Einnahmen<br />

140000 Mieten und Pachten 3.000 3.000 3.366 101<br />

141000 Pachteinnahmen Fotovoltaik 1.000 0 0 230<br />

151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren 0 0 0 101<br />

169400 I.V. Sportstättenbenutzung 194.860 188.350 179.517 200<br />

279000 ________________________________________________________________________________________<br />

Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 11.000 10.250 10.218 200<br />

Einnahmen Unterabschnitt 209.860 201.600 193.101<br />

1.5613 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben SN 19.750 19.500 17.301<br />

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 15.000 10.000 14.295 650<br />

510000 Unterhaltung Außenanlagen GD UE 6.000 6.000 0 650<br />

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 2.000 2.000 2.080 101<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 27.000 23.500 27.494 600<br />

541000 Sachversicherungen Gebäude GD 4.800 4.700 4.424 300<br />

545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 31.000 30.000 27.742 230<br />

579000 Material Bauhof-Lager 1.000 0 0 650<br />

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 250 250 241 101<br />

652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 30 50 30 101<br />

654000 Dienstfahrten, Reisekosten 30 0 0 110<br />

679300 I.V. Bauhof Löhne 5.000 10.000 1.294 600<br />

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 500 1.000 30 600<br />

679600 I.V. Bauhof Material 0 1.000 456 999<br />

681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 69.600 65.500 66.737 200<br />

682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 700 700 773 200<br />

685000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals 27.200 27.400 30.205 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 209.860 201.600 193.101<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 209.860 201.600 193.101<br />

Erläuterungen:<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5613 Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage 5613<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr<br />

Stellen 0,20 0,20 0,20<br />

zzgl. Schließdienst 0,42 0,42 0,42<br />

Der Unterabschnitt ist durch innere Verrechnungen im Ansatz und Rechnungsergebnis auszugleichen. Evtl. Änderungen in einem<br />

Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt. Ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw.<br />

über Ergänzungslisten.<br />

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden, wenn nicht eindeutig einem Unterabschnitt zuordenbar, im Verhältnis<br />

UA 2200 75 % und UA 5613 25% aufgeteilt<br />

169400 Von UA 2130 (Hauptschule) 10 %<br />

von UA 2210 (Realschule) 38 %<br />

von UA 5500 (Förderung des Sports) 52 %<br />

279000 Verrechnung mit 1.9100.689000<br />

500000 +<br />

510000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau<br />

540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt<br />

681000 Verrechnung mit 1.9100.271000<br />

682000 Verrechnung mit 1.9100.272000<br />

685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz <strong>2011</strong> 3,93 %<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

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