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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

8555 Jagd und Schutz gegen Wild<br />

620000 Unternehmerleistungen<br />

5.500 0 3.000 5.720<br />

620100 Unternehmerleistg. Jagdkataster <strong>Stadt</strong>wald 3.000 0 1.200 0<br />

620200 Unternehmerleistg. Schälschadenerhebung 5.000 5.800<br />

8556 Übriger Forstschutz<br />

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br />

2.000 1.800 2.400 0<br />

620000 Unternehmerleistungen<br />

3.500 3.000 6.000 0<br />

8557 Wege und Brücken<br />

500000 Unterhaltung Wege<br />

70.000 65.000 65.000 25.366<br />

520000 Geräte, Ausstattung<br />

400 150 250 365<br />

8558 Maschinen und Fuhrpark<br />

520000 Geräte, Ausstattung<br />

2.400 1.000 2.000 2.340<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen<br />

58.000 50.000 35.650 56.322<br />

552000 Versicherungen Fahrzeuge 3.250 3.250<br />

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br />

400 200 200 379<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

0 0 0 0<br />

8559 Sonstige Betriebsbereiche<br />

510000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen 25.000 30.000 46.000 17.499<br />

540000 Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 200 250 400 0<br />

562000 Aus- und Fortbildung für Forstwirte 2.000 1.650 1.650 133<br />

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br />

100 120 200 100<br />

571000 Futterkosten für Wildgehege 3.000 3.200 3.100 3.607<br />

620000 Unternehmerleistungen<br />

3.000 3.000 3.000 6.762<br />

620100 Unternehmerleistungen Meliorationen 45.000 95.000 120.000 76.493<br />

620200 Unternehmerleistg. Jagdkataster Nichtstadtw. 1.000 0 300 0<br />

620300 Unternehmerleistg. Verkehrssicherung 20.000 29.000<br />

678000 Betreuungsaufwand KPW-Besitzer 2.300 2.300 2.310 3.288<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

502.670 498.890 531.980 352.041<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2008<br />

Übertrag Reste<br />

352.041<br />

zzgl. untergehender Reste 0<br />

Summe<br />

352.041<br />

Verm.HH.<br />

Ausgaben<br />

8550 Verwaltung<br />

935000 Erwerb v. bewegl. Vermögen<br />

2.500 0 5.000 0<br />

8551 Holzernte<br />

935300 Betriebsgeräte<br />

1.000 0 0 0<br />

8554 Bestandspflege<br />

935300 Betriebsgeräte 0 0 0<br />

8557 Wege und Brücken<br />

935300 Betriebsgeräte<br />

0 0 0 0<br />

950000 Tiefbau<br />

10.000 4.000 7.000<br />

8558 Maschinen und Fuhrpark<br />

935300 Betriebsgerät<br />

4.200 4.000 4.000 4.924<br />

935500 Fahrzeuge<br />

310.000 0 0<br />

8559 Sonstige Betriebsbereiche<br />

954000 Hütten (Marienhöhe) 11.000 0 0<br />

951000 Arboretum Kreuzberg 0 0 0 0<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

abzügl. Verbrauchte Reste Vorjahr<br />

Übertrag Reste<br />

338.700 8.000 16.000 4.924<br />

Summe 4.924<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

841.370 506.890 547.980 356.965<br />

Die Budgethöhe ist außerordentlich stark abhängig vom jeweiligen Arbeitsumfang<br />

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