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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.2130 Einnahmen<br />

100000 Verwaltungsgebühren 0 0 216 404<br />

140000 Mieten und Pachten 0 190 0 999<br />

140100 Miete (Durchbuchung MS) 4.500 5.500 4.501 101<br />

140600 Miete (Durchbuchung VHS) 200 100 160 101<br />

151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren UD 0 0 0 404<br />

159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 5 404<br />

168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 0 404<br />

171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 236.100 233.300 229.120 200<br />

171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte UD 0 0 2.907 404<br />

171101 Zuschüsse für Jugendbegleiter UD 5.000 4.900 4.160 404<br />

178100 Spenden UD 0 0 250 404<br />

178101 ________________________________________________________________________________________<br />

Spenden für schuleigene Projekte UD 0 0 500 404<br />

Einnahmen Unterabschnitt 245.800 243.990 241.819<br />

1.2130 Ausgaben<br />

400000 Personalausgaben SN 35.680 35.560 35.554<br />

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 20.000 20.000 43.125 650<br />

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 100 100 0 101<br />

522000 Schulausstattung GD UD 12.000 8.230 16.251 404<br />

531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 250 250 176 101<br />

531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 3.000 3.000 2.297 404<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 50.000 53.500 63.889 600<br />

541000 Sachversicherungen Gebäude GD 8.300 8.000 7.568 300<br />

545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 57.000 50.000 49.670 230<br />

579000 Material Bauhof-Lager 2.000 0 0 650<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 11.500 12.000 9.213 404<br />

592000 Lernmittel GD UD 13.530 21.130 6.508 404<br />

594000 Auslagen des Elternbeirates GD UD 100 160 50 404<br />

594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 500 1.000 747 404<br />

594200 Spiel/Sport/Turnen GD UD 2.500 2.500 2.207 404<br />

594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 700 800 682 404<br />

630000 EDV Kosten allgemein GD 200 300 171 101<br />

650000 Geschäftsausgaben GD UD 1.600 1.600 2.493 404<br />

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 2.000 2.400 2.861 404<br />

652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 1.500 1.500 1.506 404<br />

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 90 50 90 110<br />

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte GD UD 900 1.000 8.072 404<br />

658200 Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag) GD UD 11.300 12.390 5.556 404<br />

658300 Ausgaben für Jugendbegleiter UD 5.000 4.900 6.967 404<br />

668000 Vermischte Ausgaben GD UD 700 600 745 404<br />

668001 Freiwilliges Soziales Jahr Sport GD UD 2.430 1.420 1.320 510<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 9.543- 200<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 15.352 200<br />

675000 Fahrtkosten <strong>Stadt</strong>werke zum Badezentrum GD UD 700 800 942 404<br />

679300 I.V. Bauhof Löhne 12.000 38.000 5.387 600<br />

679400 I.V. Sportstättenbenutzung 42.560 41.280 39.146 200<br />

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 4.000 5.000 360 600<br />

679600 ________________________________________________________________________________________<br />

I.V. Bauhof Material 0 2.000 2.803 999<br />

Ausgaben Unterabschnitt 302.140 329.470 322.162<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 245.800 243.990 241.819<br />

Zuschussbedarf 56.340 85.480 80.342<br />

Erläuterungen:<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2130 Werkrealschule <strong>Eberbach</strong> 2130<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr<br />

Stellen 0,79 0,79 0,79<br />

Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.<br />

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