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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.7330 Einnahmen<br />

140000 Platz- und Standgelder UD 79.440 79.600 86.385 410<br />

159000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte Einnahmen UD 100 100 1.000 410<br />

Einnahmen Unterabschnitt 79.540 79.700 87.385<br />

1.7330 Ausgaben<br />

500000 Platzunterhaltung GD UD 0 0 112 410<br />

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 1.000 200 1.940 410<br />

530000 Mieten und Pachten GD UD 1.000 2.000 1.000 410<br />

545000 Entschädigung an Dritte (Marktm.u.a.) GD UD 11.000 5.500 11.471 410<br />

579000 Material Bauhof-Lager 0 0 0 660<br />

600000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung GD UD 11.000 13.600 9.436 410<br />

650000 Bürobedarf GD UD 290 300 7 410<br />

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 1.100 1.100 1.205 410<br />

652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 400 500 250 101<br />

658000 Kosten Feuerwerk GD UD 8.000 8.000 6.480 410<br />

658100 Kosten Kinderfest GD UD 1.500 1.500 1.191 410<br />

658200 Kosten Fleckviehrinderschau GD UD 4.000 5.000 3.402 410<br />

658300 Kosten Ballonfestival GD UD 0 1.500 0 410<br />

658400 Müllentsorgung und Toiletten GD UD 8.300 9.500 6.457 410<br />

668000 Vermischte Ausgaben GD UD 5.000 4.000 5.155 410<br />

668001 Bauhofleistungen (aller Art) GD UD 11.850 11.850 11.521 410<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 7.033 200<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 6.718 200<br />

675000 Kostenerstattung <strong>Stadt</strong>werke GD UD 5.600 5.600 6.067 410<br />

679000 I.V. Kopierkosten GD UD 250 300 33 100<br />

679100 ________________________________________________________________________________________<br />

I.V. Verwaltungskostenbeitrag GD UD 9.250 9.250 9.861 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 79.540 79.700 89.338<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 79.540 79.700 87.385<br />

Zuschussbedarf 0 0 1.954<br />

Erläuterungen:<br />

Zuschussbedarf 1 0,0 % 0,0 % 2,2 %<br />

Zuschussbedarf 3 -14,8 % -13,1 % -9,9 %<br />

Personalkosten über Verwaltungskostenbeitrag<br />

Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. - zu erfolgen.)<br />

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden.<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2011</strong><br />

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Unterabschnitt 7330 Kuckucksmarkt 7330<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2011</strong> 2010 2009 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Defizitbudget<br />

Budgethöhe Plan Plan Ergebnis<br />

Verwaltungshaushalt Einnahmen 79.540 79.700 79.200<br />

Verwaltungshaushalt Ausgaben 79.540 79.700 79.200<br />

Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung 4.886<br />

668001 Bauhofleistungen aller Art gegen Rechnung. Keine Durchbuchung als innere Verrechnung.<br />

679100 An UA 1110, 3000, 6100, 7900<br />

Kinderfest: UA 0200, 0230, 0300, 0310, 0500, 0610, 1110, 1140, 1150, 1310, 1400, 3000, 6000, 6800, 7800, 7900, 8720<br />

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