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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Ersatzinvestitionen<br />

Salden Produkt- (Auszahlungen ./.<br />

bereiche Einzahlungen)<br />

Fortsetz-ungsmaßnahmen<br />

(Auszahlungen ./.<br />

Einzahlungen)<br />

rentierliche<br />

Maßnahmen<br />

(Auszahlungen ./.<br />

Einzahlungen<br />

Zwischenfinanzierung<br />

hohe Zuweisungsquote<br />

(Einzahlungen<br />

681*)<br />

Schuldendienstübernahme<br />

übrige<br />

Maßnahmen<br />

(Auszahlungen ./.<br />

Einzahlungen)<br />

nicht<br />

maßnahmebezogene<br />

Einzahlungen<br />

Kreditbedarf<br />

pro Einzelplan<br />

insgesamt<br />

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR<br />

1 2.444,5 10.336,3 1.425,3 0,0 -2.775,3 0,0 4.913,8 -29,3 16.315,3<br />

2 1.346,1 10.403,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.034,0 0,0 12.783,3<br />

3 292,2 365,0 0,0 0,0 -30,2 0,0 1.030,0 -0,1 1.656,9<br />

4 30,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 100,0 -0,5 131,8<br />

5 1.066,9 9.027,5 5.237,7 0,0 -13.375,4 0,0 6.935,7 -0,1 8.892,3<br />

6 ** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 235,0 -3.400,0 -3.165,0<br />

Summe 1-6 ** 5.180,0 30.132,0 6.665,0 0,0 -16.180,9 0,0 14.248,5 -3.430,0 36.614,6<br />

Erläuterungen:<br />

**) ohne Kreditaufnahmen, Tilgung und Kreditbeschaffungskosten<br />

Zusammenstellung gem. Ziff. 2.3 des Runderlasses des Innenministers vom 20.09.2007<br />

- Kreditwirtschaft der Gemeinden -<br />

Prioritätensetzung bei der Kategorisierung a) rentierliche Vorhaben<br />

b) hohe Zuweisungsquote (681*)<br />

c) Fortsetzungsmaßnahmen<br />

d) Ersatz- bzw. übrige Maßnahme<br />

2. 6. 6.

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