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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

542001 Kreisstraßen<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

590.000,00 1.053.900 1.053.900 1.053.900 1.053.900 1.053.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 15.400 16.400 16.400 16.400 16.400<br />

365.000,00 404.500 140.000 140.000 140.000 140.000<br />

27.500,00 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

982.500,00 1.501.300 1.237.800 1.237.800 1.237.800 1.237.800<br />

-750.000,00 -750.000 -894.600 -912.500 -926.800 -945.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.148.300,00 -1.574.200 -2.036.300 -2.724.800 -2.204.900 -2.364.900<br />

0,00 -2.148.200 -2.148.200 -2.148.200 -2.148.200 -2.148.200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-13.900,00 -43.000 -37.900 -37.900 -37.900 -37.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.912.200,00 -4.515.400 -5.117.000 -5.823.400 -5.317.800 -5.496.300<br />

-1.929.700,00 -3.014.100 -3.879.200 -4.585.600 -4.080.000 -4.258.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.929.700,00 -3.014.100 -3.879.200 -4.585.600 -4.080.000 -4.258.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.929.700,00 -3.014.100 -3.879.200 -4.585.600 -4.080.000 -4.258.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-28.400,00 -31.700 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400<br />

-1.958.100,00 -3.045.800 -3.912.600 -4.619.000 -4.113.400 -4.291.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-126.700,00 -194.400 -185.400 -185.400 -185.400 -185.400<br />

-2.084.800,00 -3.240.200 -4.098.000 -4.804.400 -4.298.800 -4.477.300<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (446) sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

(52) zweckgebunden. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) und für sonstige ordentliche Aufwendungen und<br />

Auszahlungen (54) sind übertragbar.

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