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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

2.763.500,00 2.827.000 2.814.500 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

200,00 200 200 200 200 200<br />

100,00 100 100 100 100 100<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

2.763.800,00 2.827.300 2.814.800 300 300 300<br />

-46.700,00 -63.100 -65.500 -66.500 -67.500 -68.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.100,00 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100<br />

0,00 -61.600 0 0 0 0<br />

-4.530.800,00 -2.989.000 -2.921.800 -395.900 -395.900 -395.900<br />

-330.200,00 -144.700 -302.700 -152.300 -152.300 -152.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-4.908.800,00 -3.259.500 -3.291.100 -615.800 -616.800 -617.800<br />

-2.145.000,00 -432.200 -476.300 -615.500 -616.500 -617.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.145.000,00 -432.200 -476.300 -615.500 -616.500 -617.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.145.000,00 -432.200 -476.300 -615.500 -616.500 -617.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-900,00 -1.400 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600<br />

-2.145.900,00 -433.600 -477.900 -617.100 -618.100 -619.100<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-21.300,00 -234.700 -132.700 -132.700 -132.700 -132.700<br />

-2.167.200,00 -668.300 -610.600 -749.800 -750.800 -751.800<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (41) sind zweckgebunden für entsprechende Transferaufwendungen und<br />

-auszahlungen (53) und für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54). Die aufgeführten Aufwendungen und Auszahlungen sind<br />

übertragbar.

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