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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

218201 Gemeinschaftsschulen<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) sind übertragbar.<br />

Transferaufwendungen und Transferauszahlungen (53) sind übertragbar.<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind übertragbar.<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 48.800 48.800 48.800 48.800 48.800<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

100,00 100 0 0 0 0<br />

11.900,00 18.700 15.200 15.200 15.200 15.200<br />

160.000,00 340.000 410.000 410.000 410.000 410.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

172.000,00 407.600 474.000 474.000 474.000 474.000<br />

-940.100,00 -1.337.100 -1.276.500 -1.276.500 -1.276.500 -1.276.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-260.200,00 -558.200 -962.500 -919.000 -919.000 -919.000<br />

0,00 -285.400 -102.000 -294.300 -294.300 -365.100<br />

-190.000,00 -465.000 -445.100 -445.100 -445.100 -445.100<br />

-17.000,00 -33.300 -72.200 -72.200 -72.200 -72.200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.407.300,00 -2.679.000 -2.858.300 -3.007.100 -3.007.100 -3.077.900<br />

-1.235.300,00 -2.271.400 -2.384.300 -2.533.100 -2.533.100 -2.603.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.235.300,00 -2.271.400 -2.384.300 -2.533.100 -2.533.100 -2.603.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.235.300,00 -2.271.400 -2.384.300 -2.533.100 -2.533.100 -2.603.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-785.800,00 -4.084.700 -3.880.100 -3.880.100 -3.880.100 -3.880.100<br />

-2.021.100,00 -6.356.100 -6.264.400 -6.413.200 -6.413.200 -6.484.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-22.800,00 -141.300 -285.900 -285.900 -285.900 -285.900<br />

-2.043.900,00 -6.497.400 -6.550.300 -6.699.100 -6.699.100 -6.769.900<br />

Weitere Erläuterungen:<br />

Gesamterhöhung der Ansätze ab 2011 aufgrund der Verlagerung der drei bisherigen Gesamtschulen in das Produkt 218201 -<br />

Gemeinschaftsschulen.

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