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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

511003 Stadtplanung und -entwicklung<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

200,00 200 200 200 200 200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

3.200,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

35.100,00 35.100 200 200 200 200<br />

2.200,00 100 63.400 56.600 36.800 35.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

40.700,00 37.900 66.300 59.500 39.700 37.900<br />

-2.659.500,00 -2.622.800 -2.235.300 -2.790.000 -2.845.800 -2.902.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-70.700,00 -51.400 -81.300 -61.300 -61.300 -61.300<br />

0,00 -650.200 -688.200 -688.200 -688.200 -688.200<br />

-11.600,00 -11.600 -21.600 -11.600 -11.600 -11.600<br />

-579.100,00 -236.500 -222.500 -221.600 -221.600 -221.600<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-3.320.900,00 -3.572.500 -3.248.900 -3.772.700 -3.828.500 -3.885.400<br />

-3.280.200,00 -3.534.600 -3.182.600 -3.713.200 -3.788.800 -3.847.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-150.000,00 -150.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000<br />

-150.000,00 -150.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000<br />

-3.430.200,00 -3.684.600 -3.382.600 -3.913.200 -3.988.800 -4.047.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-3.430.200,00 -3.684.600 -3.382.600 -3.913.200 -3.988.800 -4.047.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-56.300,00 -86.500 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200<br />

-3.486.500,00 -3.771.100 -3.510.800 -4.041.400 -4.117.000 -4.175.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-333.500,00 -233.400 -319.900 -319.900 -319.900 -319.900<br />

-3.820.000,00 -4.004.500 -3.830.700 -4.361.300 -4.436.900 -4.495.600<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen und allgemeine Umlagen (41) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Ausgaben<br />

für Sach- und Dienstleistungen (52) und für sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54). Sonstige ordentliche Aufwendungen und<br />

Auszahlungen (54) sind übertragbar.

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