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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

362001 Planung Jugendarbeit<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

848.700,00 864.000 609.900 609.900 609.900 609.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 6.500 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

848.700,00 870.500 609.900 609.900 609.900 609.900<br />

-608.300,00 -605.500 -563.600 -563.600 -563.600 -563.600<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-192.600,00 -174.600 -177.100 -177.100 -177.100 -177.100<br />

0,00 -700 -700 -700 -700 -700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-57.900,00 -19.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-858.800,00 -799.800 -756.400 -756.400 -756.400 -756.400<br />

-10.100,00 70.700 -146.500 -146.500 -146.500 -146.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-10.100,00 70.700 -146.500 -146.500 -146.500 -146.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-10.100,00 70.700 -146.500 -146.500 -146.500 -146.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 -5.400 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300<br />

-10.100,00 65.300 -151.800 -151.800 -151.800 -151.800<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-6.400,00 -14.200 -15.100 -15.100 -15.100 -15.100<br />

-16.500,00 51.100 -166.900 -166.900 -166.900 -166.900<br />

Das Projekt "Lernen vor Ort" läuft bis einschließlich 31.08.<strong>2012</strong>, daher Reduzierung ab 2013 bei den Konten 4140000 - Zuw. u. Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

Bund, 50XXXX - Personalaufwendungen, 5291003 - Aufw.f.Empf.,Ehrungen, Repräsent., 5431001 - Reisekostenvergütung und beim Konto<br />

5431007 - Sachverst.-,Gerichts-u.ä.Kosten.

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