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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

272001 Stadtbibliothek<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

400,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

317.100,00 317.100 322.100 322.100 322.100 322.100<br />

6.800,00 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

324.300,00 328.300 333.300 333.300 333.300 333.300<br />

-2.234.600,00 -2.031.000 -2.425.500 -2.425.500 -2.425.500 -2.425.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-679.900,00 -675.100 -199.200 -199.200 -199.200 -199.200<br />

0,00 -48.600 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-47.100,00 -42.000 -519.900 -519.900 -519.900 -519.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.961.600,00 -2.796.700 -3.190.500 -3.190.500 -3.190.500 -3.190.500<br />

-2.637.300,00 -2.468.400 -2.857.200 -2.857.200 -2.857.200 -2.857.200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.637.300,00 -2.468.400 -2.857.200 -2.857.200 -2.857.200 -2.857.200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.637.300,00 -2.468.400 -2.857.200 -2.857.200 -2.857.200 -2.857.200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-507.500,00 -693.400 -652.100 -652.100 -652.100 -652.100<br />

-3.144.800,00 -3.161.800 -3.509.300 -3.509.300 -3.509.300 -3.509.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-372.500,00 -454.000 -371.900 -371.900 -371.900 -371.900<br />

-3.517.300,00 -3.615.800 -3.881.200 -3.881.200 -3.881.200 -3.881.200<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen (41), aus öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten (43) sowie aus privatrechtlichen<br />

Leistungsentgelten sind für Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) sowie für sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

und Auszahlungen (54) zweckgebunden.<br />

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) sind übertragbar.

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