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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

281001 Kulturangebote<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

200,00 200 200 200 200 200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

4.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

2.600,00 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

6.800,00 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800<br />

-85.700,00 -156.900 -83.000 -83.000 -83.000 -83.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-71.100,00 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600 -68.600<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-339.200,00 -339.200 -339.200 -339.200 -339.200 -339.200<br />

-41.800,00 -84.300 -84.300 -84.300 -84.300 -84.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-537.800,00 -649.000 -575.100 -575.100 -575.100 -575.100<br />

-531.000,00 -642.200 -568.300 -568.300 -568.300 -568.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-531.000,00 -642.200 -568.300 -568.300 -568.300 -568.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-531.000,00 -642.200 -568.300 -568.300 -568.300 -568.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-11.700,00 -32.900 -32.600 -32.600 -32.600 -32.600<br />

-542.700,00 -675.100 -600.900 -600.900 -600.900 -600.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-78.100,00 -10.600 -12.100 -12.100 -12.100 -12.100<br />

-620.800,00 -685.700 -613.000 -613.000 -613.000 -613.000<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Bestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (41) sowie bestimmte Erträge und Einzahlungen aus<br />

privatrechtlichen Leistungsentgelten (442 u. 446) sind für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />

(52) zweckgebunden.<br />

Erträge und Einzahlungen von bestimmten Zuschüssen sind für Aufwendungen und Auszahlungen für bestimmte Maßnahmen zweckgebunden.

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