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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

221001 Förderzentren<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

5.000,00 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

100,00 100 0 0 0 0<br />

3.200,00 3.200 2.600 2.600 2.600 2.600<br />

238.600,00 238.600 246.000 246.000 246.000 246.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

246.900,00 250.500 257.200 257.200 257.200 257.200<br />

-1.235.500,00 -876.000 -945.500 -945.500 -945.500 -945.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-137.600,00 -174.500 -176.400 -171.100 -171.100 -171.100<br />

0,00 -72.600 -30.500 -75.800 -75.800 -85.800<br />

-455.300,00 -455.300 -800.400 -800.400 -800.400 -800.400<br />

-18.100,00 -17.500 -17.300 -17.300 -17.300 -17.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.846.500,00 -1.595.900 -1.970.100 -2.010.100 -2.010.100 -2.020.100<br />

-1.599.600,00 -1.345.400 -1.712.900 -1.752.900 -1.752.900 -1.762.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.599.600,00 -1.345.400 -1.712.900 -1.752.900 -1.752.900 -1.762.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-1.599.600,00 -1.345.400 -1.712.900 -1.752.900 -1.752.900 -1.762.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-501.200,00 -1.005.700 -800.100 -800.100 -800.100 -800.100<br />

-2.100.800,00 -2.351.100 -2.513.000 -2.553.000 -2.553.000 -2.563.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-208.000,00 -135.700 -123.200 -123.200 -123.200 -123.200<br />

-2.308.800,00 -2.486.800 -2.636.200 -2.676.200 -2.676.200 -2.686.200<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) sind übertragbar.<br />

Transferaufwendungen und Transferauszahlungen (53) sind übertragbar.<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind übertragbar.<br />

Bestimmte Erträge und Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) sind für bestimmte Personalaufwendungen und<br />

-auszahlungen (50) zweckgebunden.

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