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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52) sind übertragbar.<br />

Transferaufwendungen und Transferauszahlungen (53) sind übertragbar.<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

24.000,00 256.500 602.500 602.500 602.500 602.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

100,00 100 0 0 0 0<br />

12.100,00 12.100 20.000 20.000 20.000 20.000<br />

0,00 0 3.800 3.800 3.800 3.800<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

36.200,00 268.700 626.300 626.300 626.300 626.300<br />

-100,00 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-700,00 -700 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-158.000,00 -762.000 -1.121.000 -1.300.000 -1.300.000 -1.300.000<br />

-1.100,00 -1.100 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-159.900,00 -767.300 -1.125.000 -1.304.000 -1.304.000 -1.304.000<br />

-123.700,00 -498.600 -498.700 -677.700 -677.700 -677.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-123.700,00 -498.600 -498.700 -677.700 -677.700 -677.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-123.700,00 -498.600 -498.700 -677.700 -677.700 -677.700<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-400,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

-124.100,00 -499.600 -499.700 -678.700 -678.700 -678.700<br />

100.100,00 0 0 0 0 0<br />

-3.400,00 -9.000 -55.500 -55.500 -55.500 -55.500<br />

-27.400,00 -508.600 -555.200 -734.200 -734.200 -734.200

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