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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

523001 Archäologie und Denkmalpflege<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

1.130.400,00 2.262.400 2.400.400 2.400.400 2.400.400 2.400.400<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

7.100,00 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100<br />

8.200,00 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200<br />

109.500,00 109.500 109.500 109.500 109.500 109.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

1.255.200,00 2.387.200 2.525.200 2.525.200 2.525.200 2.525.200<br />

-1.028.100,00 -994.800 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900 -1.090.900<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.213.300,00 -2.969.800 -2.909.800 -2.909.800 -2.909.800 -2.909.800<br />

0,00 -32.600 -47.900 -47.900 -47.900 -47.900<br />

-100,00 -100 -100 -100 -100 -100<br />

-66.800,00 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100 -46.100<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-3.308.300,00 -4.043.400 -4.094.800 -4.094.800 -4.094.800 -4.094.800<br />

-2.053.100,00 -1.656.200 -1.569.600 -1.569.600 -1.569.600 -1.569.600<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.053.100,00 -1.656.200 -1.569.600 -1.569.600 -1.569.600 -1.569.600<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.053.100,00 -1.656.200 -1.569.600 -1.569.600 -1.569.600 -1.569.600<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-165.400,00 -218.600 -250.900 -250.900 -250.900 -250.900<br />

-2.218.500,00 -1.874.800 -1.820.500 -1.820.500 -1.820.500 -1.820.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-145.400,00 -209.500 -235.800 -235.800 -235.800 -235.800<br />

-2.363.900,00 -2.084.300 -2.056.300 -2.056.300 -2.056.300 -2.056.300<br />

Haushaltsvermerke:<br />

Erträge und Einzahlungen des Produkts sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Produkts zweckgebunden.<br />

Aufwendungen und Auszahlungen für Entwürfe, Modelle, Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige<br />

ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar.

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