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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Ergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ORDENTLICHE ERTRÄGE<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen<br />

57 14 Bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 ORDENTLICHE<br />

AUFWENDUNGEN<br />

18 ERGEBNIS AUS LAUFENDER<br />

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT<br />

46 19 Finanzerträge<br />

55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.<br />

21 FINANZERGEBNIS<br />

22 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 23 Außerordentliche Erträge<br />

59 24 Außerordentliche Aufwendungen<br />

25 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

26 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER INT.<br />

LEISTUNGSBEZ.<br />

48 27 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 28 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

48<br />

58<br />

29 ERGEBNIS NACH INT.<br />

LEISTUNGSABR.,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

Nachrichtlich:<br />

Erträge und Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen<br />

Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

114.800,00 118.600 92.400 92.400 92.400 92.400<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

191.100,00 182.100 168.100 168.100 168.100 168.100<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

100,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

306.000,00 300.700 260.500 260.500 260.500 260.500<br />

-49.500,00 -49.500 -49.500 -49.500 -49.500 -49.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-257.600,00 -247.800 -207.500 -207.500 -207.500 -207.500<br />

-400,00 -400 -400 -400 -400 -400<br />

-1.000,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000<br />

-9.500,00 -102.000 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300<br />

-318.000,00 -400.700 -269.700 -269.700 -269.700 -269.700<br />

-12.000,00 -100.000 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200<br />

12.000,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

12.000,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

0,00 -91.000 -200 -200 -200 -200<br />

0,00 91.000 200 200 200 200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 91.000 200 200 200 200<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

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