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Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

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Ergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

573010 Stiftung Vereinigte Testamente<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Sonstige Transfererträge<br />

Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ORDENTLICHE ERTRÄGE<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen<br />

57 14 Bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 ORDENTLICHE<br />

AUFWENDUNGEN<br />

18 ERGEBNIS AUS LAUFENDER<br />

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT<br />

46 19 Finanzerträge<br />

55 20 Zinsen und sonstige Finanzaufw.<br />

21 FINANZERGEBNIS<br />

22 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 23 Außerordentliche Erträge<br />

59 24 Außerordentliche Aufwendungen<br />

25 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

26 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER INT.<br />

LEISTUNGSBEZ.<br />

48 27 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 28 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

48<br />

58<br />

29 ERGEBNIS NACH INT.<br />

LEISTUNGSABR.,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

Nachrichtlich:<br />

Erträge und Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen<br />

Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

1.031.500,00 1.736.000 1.761.300 1.761.300 1.761.300 1.761.300<br />

3.500,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

1.035.000,00 1.739.500 1.764.800 1.764.800 1.764.800 1.764.800<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-646.900,00 -1.195.500 -1.233.500 -1.233.500 -1.233.500 -1.233.500<br />

-315.500,00 -338.500 -338.500 -338.500 -338.500 -338.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-47.400,00 -56.700 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900<br />

-1.009.800,00 -1.590.700 -1.627.900 -1.627.900 -1.627.900 -1.627.900<br />

25.200,00 148.800 136.900 136.900 136.900 136.900<br />

46.900,00 33.200 28.600 28.600 28.600 28.600<br />

-177.900,00 -200.000 -188.100 -188.100 -188.100 -188.100<br />

-131.000,00 -166.800 -159.500 -159.500 -159.500 -159.500<br />

-105.800,00 -18.000 -22.600 -22.600 -22.600 -22.600<br />

0,00 18.000 22.600 22.600 22.600 22.600<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 18.000 22.600 22.600 22.600 22.600<br />

-105.800,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-105.800,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-105.800,00 0 0 0 0 0<br />

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