02.03.2013 Aufrufe

Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

Haushaltsplan 2012 Band 2 - Hansestadt LÜBECK

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Teilergebnisplan Jahr <strong>2012</strong> (in EUR)<br />

362003 Bildungsfonds<br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsansatz<br />

2010<br />

Haushaltsansatz<br />

Mittelfristige Ergebnisplanung<br />

2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9<br />

40 1<br />

41 2<br />

42 3<br />

43 4<br />

441<br />

442<br />

446 5<br />

448 6<br />

45 7<br />

471 8<br />

472 9<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

Zuwendungen u. allgemeine<br />

Umlagen<br />

sonstige Transfererträge<br />

öffentlich-rechtl. Leistungsentg.<br />

privatrechtliche Leistungsentg.<br />

Kostenerstattungen und<br />

Kostenuml.<br />

sonstige ordentliche Erträge<br />

aktivierte Eigenleistungen<br />

Bestandsveränderungen<br />

10 ordentliche Erträge<br />

50 11 Personalaufwendungen<br />

51 12 Versorgungsaufwendungen<br />

52 13 Aufw. für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

57 14 bilanzielle Abschreibungen<br />

53 15 Transferaufwendungen<br />

54 16 sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen<br />

17 davon Verfügungsmittel<br />

18 ordentliche Aufwendungen<br />

19 ERGEBNIS LFD.<br />

VERWALTUNGSTÄTIGK.<br />

46 20 Finanzerträge<br />

55 21 Zinsen, sonstige Finanzaufwend.<br />

22 FINANZERGEBNIS<br />

23 ORDENTLICHES ERGEBNIS<br />

49 24 außerordentliche Erträge<br />

59 25 außerordentliche Aufwendungen<br />

26 AUßERORDENTLICHES<br />

ERGEBNIS<br />

27 ERGEBNIS VOR<br />

BERÜCKSICHTIGUNG DER<br />

INTERNEN<br />

LEISTUNGSBEZIEHUNGEN<br />

48 28 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

soweit budgetrelevant<br />

58 29 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., soweit<br />

budgetrelevant<br />

30 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG,<br />

-BUDGETERGEBNIS-<br />

48 31 Erträge aus int. Leistungsabr.,<br />

nicht budgetrelevant<br />

58 32 Aufwendungen aus int.<br />

Leistungsabr., nicht<br />

budgetrelevant<br />

33 ERGEBNIS NACH INTERNER<br />

LEISTUNGSABRECHNUNG<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

1.521.500,00 1.477.100 1.477.100 1.477.100 1.477.100 1.477.100<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

1.521.500,00 1.477.100 1.477.100 1.477.100 1.477.100 1.477.100<br />

0,00 -3.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-60.100,00 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.229.200,00 -1.863.300 -1.863.300 -1.863.300 -1.863.300 -1.863.300<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-2.289.300,00 -1.883.100 -1.883.600 -1.883.600 -1.883.600 -1.883.600<br />

-767.800,00 -406.000 -406.500 -406.500 -406.500 -406.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-767.800,00 -406.000 -406.500 -406.500 -406.500 -406.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-767.800,00 -406.000 -406.500 -406.500 -406.500 -406.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-767.800,00 -406.000 -406.500 -406.500 -406.500 -406.500<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0<br />

-767.800,00 -406.000 -406.500 -406.500 -406.500 -406.500<br />

Die Aufgabe des Bildungsfonds wurde in das eigens hierfür gebildete Produkt 362003 - Bildungsfonds verlagert.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!