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TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

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Sector Gobernación“Con re<strong>la</strong>ción a <strong>la</strong> comprobación <strong>de</strong> corresponsalías, se actualizará el procedimiento <strong>de</strong> asignación ycomprobación <strong>de</strong> recursos enviados a corresponsales en el extranjero; sin embargo, cabe hacermención que al igual que en <strong>la</strong>s comisiones, no existe un programa presupuestario <strong>de</strong> maneratrimestral; pero se cuenta con un calendario mensual por capítulo <strong>de</strong> gasto, mismo que se maneja endó<strong>la</strong>res americanos y en moneda nacional, el cual sirve para contro<strong>la</strong>r los gastos erogados en <strong>la</strong>scorresponsalías vigi<strong>la</strong>ndo en forma mensual el ingreso/gasto”.“A<strong>de</strong>más, se consi<strong>de</strong>ra improce<strong>de</strong>nte <strong>la</strong> apreciación <strong>de</strong> que <strong>de</strong>ban existir rangos o cuotas fijas queestablezcan <strong>la</strong>s cantida<strong>de</strong>s a enviar (remesas) a cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s corresponsalías internacionales, yaque existe un formato, el cual es revisado y autorizado por <strong>la</strong> Dirección <strong>de</strong> Administración y Finanzas y<strong>la</strong> Dirección General y, que <strong>de</strong> acuerdo al programa que se menciona en el punto anterior, se contro<strong>la</strong>nlos recursos que se van transmitiendo sin que éstos excedan el gasto programado”.“Con re<strong>la</strong>ción al envío <strong>de</strong> remesas por un importe <strong>de</strong> 10,524.7 miles <strong>de</strong> pesos a oficinasinternacionales sin contar con mecanismos <strong>de</strong> registro que permitan <strong>de</strong>terminar los importes enviadosy por comprobar por <strong>la</strong>s corresponsalías, me permito informarle que respecto <strong>de</strong>l monto por 10,524.7miles <strong>de</strong> pesos, ya que se cuenta con <strong>la</strong> integración documental que llevó a cabo <strong>la</strong> Coordinación <strong>de</strong>Tesorería y el Departamento <strong>de</strong> Adquisiciones y Suministros, correspondientes al ejercicio <strong>de</strong> 2002”.“El <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Contabilidad, conciliará <strong>la</strong>s cifras reportadas con cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s áreasinvolucradas, según cédu<strong>la</strong> <strong>de</strong> registro <strong>de</strong> recursos transferidos en el ejercicio mencionado”.“Por lo anterior, se estima obtener <strong>la</strong>s Conciliaciones referidas, a más tardar el día 30 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong>lpresente año, y una vez concluidas se le remitirán a esa Instancia <strong>de</strong> Fiscalización”.“Por último, le informo que con referencia a los puntos 4 y 5 restantes, será actualizado y modificado elProcedimiento <strong>de</strong> Asignación y Comprobación <strong>de</strong> Recursos a Corresponsales en el Extranjero”.“Cabe mencionar, que esta Dirección General a mi cargo, está en <strong>la</strong> mejor disposición <strong>de</strong> facilitar <strong>la</strong>información que sea requerida por ese Órgano <strong>de</strong> Fiscalización, a fin <strong>de</strong> solventar, en <strong>la</strong> medida <strong>de</strong> loposible, a todas y cada una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s observaciones que se han <strong>de</strong>terminado”.255

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