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TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

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Informe <strong>de</strong>l Resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revisión y Fiscalización <strong>Superior</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cuenta Pública 2002Resultado Núm. 12 Observación Núm. 3Por lo que respecta a <strong>la</strong> distribución <strong>de</strong> los vehículos adquiridos en el 2002, se constató que <strong>la</strong>DGRMSG asignó <strong>la</strong>s unida<strong>de</strong>s sin <strong>la</strong> autorización <strong>de</strong>l Oficial Mayor, en infracción <strong>de</strong>l numeral 3.3.12.1<strong>de</strong> <strong>la</strong> Circu<strong>la</strong>r 001; sin embargo, a consecuencia <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría el Oficial Mayor autorizó dichadistribución.En <strong>la</strong> revisión, se observó que el número <strong>de</strong> inventario indicado en <strong>la</strong> salida <strong>de</strong> almacén <strong>de</strong> dosambu<strong>la</strong>ncias, no coincidía con el número vibrograbado en el vehículo; con motivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría secorrigió esta <strong>de</strong>ficiencia; asimismo, se i<strong>de</strong>ntificó que una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s aún no cuenta con su tarjeta <strong>de</strong>circu<strong>la</strong>ción ni con el permiso para circu<strong>la</strong>r, documentos necesarios para que en caso <strong>de</strong> algúnacci<strong>de</strong>nte se pueda hacer efectivo el seguro correspondiente.Acción Promovida02-17100-2-197-01-016 RecomendaciónSe recomienda para que <strong>la</strong> Procuraduría General <strong>de</strong> <strong>la</strong> República, en el ámbito <strong>de</strong> su competencia,instruya a quien corresponda para que los vehículos cuenten oportunamente con su tarjeta <strong>de</strong>circu<strong>la</strong>ción y permiso para circu<strong>la</strong>r, a fin <strong>de</strong> que en caso <strong>de</strong> acci<strong>de</strong>nte se pueda hacer efectivo elseguro. Asimismo, que informe a <strong>la</strong> <strong>Auditoría</strong> <strong>Superior</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fe<strong>de</strong>ración sobre los resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong>sgestiones realizadas para <strong>la</strong> atención <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma.Resultado Núm. 13Con <strong>la</strong> revisión <strong>de</strong>l aseguramiento <strong>de</strong> los bienes patrimoniales se constató que <strong>la</strong> PGR no cuenta conel Programa <strong>de</strong> Aseguramiento <strong>de</strong> Bienes Patrimoniales; asimismo, se i<strong>de</strong>ntificó que algunos bienes<strong>de</strong> <strong>la</strong>s partidas 5204, 5206 y 5301 no fueron asegurados.Resultado Núm. 13 Observación Núm. 1Se constató que <strong>la</strong> PGR no cuenta con el Programa <strong>de</strong> Aseguramiento <strong>de</strong> Bienes Patrimoniales que<strong>de</strong>bió aprobar el Comité <strong>de</strong> Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios <strong>de</strong>l Sector Público, en infracción<strong>de</strong>l artículo 16, fracción IV, <strong>de</strong>l Reg<strong>la</strong>mento <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ley <strong>de</strong> Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios <strong>de</strong>l540

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