BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
11,881.88 0.00 2,923.20 0.00 14,805.08 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
290.00 0.00 4,093.29 0.00 4,383.29 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
28,947.56 0.00 0.00 0.00 28,947.56 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
38,421.90 0.00 7,242.97 0.00 45,664.87 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3151<br />
Servicio de telefon¡a celular.<br />
17,347.46 0.00 0.00 0.00 17,347.46 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
84,918.73 0.00 18,147.21 0.00 103,065.94 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
463.26 0.00 0.00 0.00 463.26 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
806.93 0.00 0.00 0.00 806.93 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
0.00 0.00 8,816.00 0.00 8,816.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3791<br />
Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />
248.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3822<br />
Espect culos c¡vicos y culturales.<br />
1,267,645.86 0.00 139,598.66 0.00 1,407,244.52 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3851<br />
Gastos de representaci¢n.<br />
16,005.55 0.00 1,859.00 0.00 17,864.55 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00<br />
5100 I01I01000 0805041010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
385.40 0.00 60.00 0.00 445.40 0.00<br />
5100 K00K00000<br />
CONTRALORIA CONTRALORIA MUNICIPAL<br />
8,771,347.61 0.00 1,064,713.53 0.00 9,836,061.14 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000<br />
CONTRALORIA CONTRALORIA MUNICIPAL Control, evaluaci¢n y auditoria de la gesti¢n 8,771,347.61 municipal<br />
0.00 1,064,713.53 0.00 9,836,061.14 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
2,289,690.73 0.00 330,068.30 0.00 2,619,759.03 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
36,140.20 0.00 5,110.72 0.00 41,250.92 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
454,826.90 0.00 -799.45 0.00 454,027.45 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
33,998.38 0.00 -1,650.05 0.00 32,348.33 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
11,294.62 0.00 -532.75 0.00 10,761.87 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
1,062,964.00 0.00 153,198.21 0.00 1,216,162.21 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
3,412,306.05 0.00 400,641.98 0.00 3,812,948.03 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
323,365.79 0.00 46,525.66 0.00 369,891.45 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
257,547.76 0.00 37,055.80 0.00 294,603.56 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
53,040.58 0.00 8,162.39 0.00 61,202.97 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
57,232.36 0.00 8,234.55 0.00 65,466.91 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1416<br />
Riesgo de trabajo.<br />
70,796.42 0.00 10,186.11 0.00 80,982.53 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1441<br />
Seguros y fianzas.<br />
226,636.46 0.00 35,379.08 0.00 262,015.54 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1522<br />
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />
4,387.25 0.00 0.00 0.00 4,387.25 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1541<br />
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />
2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1546<br />
Otros gastos derivados de convenio.<br />
11,381.27 0.00 0.00 0.00 11,381.27 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 1565<br />
Despensa.<br />
28,600.00 0.00 3,850.00 0.00 32,450.00 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2111<br />
Materiales y £tiles de oficina.<br />
17,197.03 0.00 71.60 0.00 17,268.63 0.00<br />
5100 K00K00000 0902011010000 2112<br />
Enseres de oficina.<br />
17,231.80 0.00 0.00 0.00 17,231.80 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 144 de 547