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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />

NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />

<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />

SALDO INICIAL<br />

MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />

<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />

SALDO FINAL<br />

<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />

HABER<br />

5100 I01I01000 0805041010000 2941<br />

Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />

11,881.88 0.00 2,923.20 0.00 14,805.08 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 2971<br />

Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />

290.00 0.00 4,093.29 0.00 4,383.29 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 2992<br />

Otros enseres.<br />

28,947.56 0.00 0.00 0.00 28,947.56 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3141<br />

Servicio de telefon¡a convencional.<br />

38,421.90 0.00 7,242.97 0.00 45,664.87 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3151<br />

Servicio de telefon¡a celular.<br />

17,347.46 0.00 0.00 0.00 17,347.46 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3161<br />

Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />

84,918.73 0.00 18,147.21 0.00 103,065.94 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3231<br />

Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />

463.26 0.00 0.00 0.00 463.26 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3261<br />

Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />

806.93 0.00 0.00 0.00 806.93 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3551<br />

Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />

0.00 0.00 8,816.00 0.00 8,816.00 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3791<br />

Otros servicios de traslado y hospedaje.<br />

248.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3822<br />

Espect culos c¡vicos y culturales.<br />

1,267,645.86 0.00 139,598.66 0.00 1,407,244.52 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3851<br />

Gastos de representaci¢n.<br />

16,005.55 0.00 1,859.00 0.00 17,864.55 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3922<br />

Otros impuestos y derechos.<br />

300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00<br />

5100 I01I01000 0805041010000 3992<br />

Gastos de servicios menores.<br />

385.40 0.00 60.00 0.00 445.40 0.00<br />

5100 K00K00000<br />

CONTRALORIA CONTRALORIA MUNICIPAL<br />

8,771,347.61 0.00 1,064,713.53 0.00 9,836,061.14 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000<br />

CONTRALORIA CONTRALORIA MUNICIPAL Control, evaluaci¢n y auditoria de la gesti¢n 8,771,347.61 municipal<br />

0.00 1,064,713.53 0.00 9,836,061.14 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

2,289,690.73 0.00 330,068.30 0.00 2,619,759.03 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1311<br />

Prima por a¤os de servicio.<br />

36,140.20 0.00 5,110.72 0.00 41,250.92 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

454,826.90 0.00 -799.45 0.00 454,027.45 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1322<br />

Aguinaldo.<br />

33,998.38 0.00 -1,650.05 0.00 32,348.33 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1324<br />

Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />

11,294.62 0.00 -532.75 0.00 10,761.87 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

1,062,964.00 0.00 153,198.21 0.00 1,216,162.21 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

3,412,306.05 0.00 400,641.98 0.00 3,812,948.03 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1412<br />

Cuotas de servicio de salud.<br />

323,365.79 0.00 46,525.66 0.00 369,891.45 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1413<br />

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />

257,547.76 0.00 37,055.80 0.00 294,603.56 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1414<br />

Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />

53,040.58 0.00 8,162.39 0.00 61,202.97 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1415<br />

Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />

57,232.36 0.00 8,234.55 0.00 65,466.91 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1416<br />

Riesgo de trabajo.<br />

70,796.42 0.00 10,186.11 0.00 80,982.53 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1441<br />

Seguros y fianzas.<br />

226,636.46 0.00 35,379.08 0.00 262,015.54 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1522<br />

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.<br />

4,387.25 0.00 0.00 0.00 4,387.25 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1541<br />

Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.<br />

2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1546<br />

Otros gastos derivados de convenio.<br />

11,381.27 0.00 0.00 0.00 11,381.27 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 1565<br />

Despensa.<br />

28,600.00 0.00 3,850.00 0.00 32,450.00 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 2111<br />

Materiales y £tiles de oficina.<br />

17,197.03 0.00 71.60 0.00 17,268.63 0.00<br />

5100 K00K00000 0902011010000 2112<br />

Enseres de oficina.<br />

17,231.80 0.00 0.00 0.00 17,231.80 0.00<br />

OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 144 de 547

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