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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />

NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />

<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />

SALDO INICIAL<br />

MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />

<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />

SALDO FINAL<br />

<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />

HABER<br />

8221 Q00104000 0401051010000 2531<br />

Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 2541<br />

Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />

40,500.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 2611<br />

Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />

1,207,553.47 0.00 0.00 102,096.23 1,105,457.24 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 2711<br />

Vestuario y uniformes.<br />

832,000.00 0.00 0.00 0.00 832,000.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 2721<br />

Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />

-12,709.33 0.00 0.00 0.00 -12,709.33 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 2911<br />

Refacciones, accesorios y herramientas.<br />

-42,910.73 0.00 0.00 0.00 -42,910.73 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 2941<br />

Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />

3,330.44 0.00 0.00 6,751.20 -3,420.76 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 2971<br />

Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />

1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 2992<br />

Otros enseres.<br />

7,884.17 0.00 0.00 0.00 7,884.17 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3111<br />

Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />

0.00 0.00 0.00 175,156.00 -175,156.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3141<br />

Servicio de telefon¡a convencional.<br />

33,992.57 0.00 0.00 0.00 33,992.57 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3161<br />

Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />

21,600.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3162<br />

Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />

2,160.00 0.00 0.00 0.00 2,160.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3231<br />

Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />

-1,790.74 0.00 0.00 0.00 -1,790.74 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3261<br />

Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />

26,651.78 0.00 0.00 0.00 26,651.78 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3361<br />

Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />

37,539.36 0.00 0.00 0.00 37,539.36 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3362<br />

Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />

100,781.92 0.00 0.00 9,802.00 90,979.92 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3411<br />

Servicios bancarios y financieros.<br />

15,408.00 0.00 0.00 0.00 15,408.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3451<br />

Seguros y fianzas.<br />

471,600.00 0.00 0.00 0.00 471,600.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3511<br />

Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />

0.00 0.00 0.00 1,611.05 -1,611.05 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3551<br />

Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />

1,031,483.84 0.00 0.00 112,344.84 919,139.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3922<br />

Otros impuestos y derechos.<br />

-2,207.00 0.00 0.00 0.00 -2,207.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401051010000 3992<br />

Gastos de servicios menores.<br />

4,704.00 0.00 0.00 0.00 4,704.00 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000<br />

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Infraestructura y equipamiento 6,893,190.64 para la seguridad p£bl 0.00 -486,096.00 1,261,821.73 5,145,272.91 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

1,807,128.93 0.00 0.00 318,971.02 1,488,157.91 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1311<br />

Prima por a¤os de servicio.<br />

36,537.84 0.00 0.00 6,554.20 29,983.64 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

403,929.08 0.00 0.00 0.00 403,929.08 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1322<br />

Aguinaldo.<br />

1,378,534.92 0.00 0.00 0.00 1,378,534.92 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1324<br />

Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />

-5,754.63 0.00 0.00 0.00 -5,754.63 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

383,251.12 0.00 0.00 79,604.52 303,646.60 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

1,011,624.06 0.00 0.00 285,711.94 725,912.12 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1412<br />

Cuotas de servicio de salud.<br />

106,187.79 0.00 0.00 38,468.61 67,719.18 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1413<br />

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />

258,836.05 0.00 0.00 30,638.33 228,197.72 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1414<br />

Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />

88,954.00 0.00 0.00 9,305.52 79,648.48 0.00<br />

8221 Q00104000 0401071010000 1415<br />

Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />

35,963.04 0.00 0.00 6,808.50 29,154.54 0.00<br />

OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 399 de 547

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