BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Toluca
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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />
CTA SUBCUENTA SSUBCTA SSSCTA SSSSCTA<br />
NOMBRE <strong>DE</strong> LA CUENTA<br />
<strong>BALANZA</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBACION</strong> <strong>DE</strong>TALLADA<br />
SALDO INICIAL<br />
MOVIMIENTOS <strong>DE</strong>L MES<br />
<strong>DE</strong>L 1 AL 31 <strong>DE</strong> AGOSTO <strong>DE</strong> 2011<br />
SALDO FINAL<br />
<strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE HABER <strong>DE</strong>BE<br />
HABER<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2531<br />
Medicinas y productos farmac‚uticos.<br />
5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2541<br />
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.<br />
40,500.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2611<br />
Combustibles, lubricantes y aditivos.<br />
1,207,553.47 0.00 0.00 102,096.23 1,105,457.24 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2711<br />
Vestuario y uniformes.<br />
832,000.00 0.00 0.00 0.00 832,000.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2721<br />
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.<br />
-12,709.33 0.00 0.00 0.00 -12,709.33 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2911<br />
Refacciones, accesorios y herramientas.<br />
-42,910.73 0.00 0.00 0.00 -42,910.73 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2941<br />
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.<br />
3,330.44 0.00 0.00 6,751.20 -3,420.76 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2971<br />
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.<br />
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 2992<br />
Otros enseres.<br />
7,884.17 0.00 0.00 0.00 7,884.17 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3111<br />
Servicio de energ¡a el‚ctrica.<br />
0.00 0.00 0.00 175,156.00 -175,156.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3141<br />
Servicio de telefon¡a convencional.<br />
33,992.57 0.00 0.00 0.00 33,992.57 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3161<br />
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.<br />
21,600.00 0.00 0.00 0.00 21,600.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3162<br />
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.<br />
2,160.00 0.00 0.00 0.00 2,160.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3231<br />
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.<br />
-1,790.74 0.00 0.00 0.00 -1,790.74 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3261<br />
Arrendamiento de maquinaria y equipo.<br />
26,651.78 0.00 0.00 0.00 26,651.78 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3361<br />
Servicios de fotocopiado, impresi¢n y reproducci¢n de documentos oficiales.<br />
37,539.36 0.00 0.00 0.00 37,539.36 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3362<br />
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico<br />
100,781.92 0.00 0.00 9,802.00 90,979.92 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3411<br />
Servicios bancarios y financieros.<br />
15,408.00 0.00 0.00 0.00 15,408.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3451<br />
Seguros y fianzas.<br />
471,600.00 0.00 0.00 0.00 471,600.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3511<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.<br />
0.00 0.00 0.00 1,611.05 -1,611.05 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3551<br />
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.<br />
1,031,483.84 0.00 0.00 112,344.84 919,139.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3922<br />
Otros impuestos y derechos.<br />
-2,207.00 0.00 0.00 0.00 -2,207.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401051010000 3992<br />
Gastos de servicios menores.<br />
4,704.00 0.00 0.00 0.00 4,704.00 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000<br />
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad P£blica Infraestructura y equipamiento 6,893,190.64 para la seguridad p£bl 0.00 -486,096.00 1,261,821.73 5,145,272.91 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1131<br />
Sueldo base.<br />
1,807,128.93 0.00 0.00 318,971.02 1,488,157.91 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1311<br />
Prima por a¤os de servicio.<br />
36,537.84 0.00 0.00 6,554.20 29,983.64 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1321<br />
Prima vacacional<br />
403,929.08 0.00 0.00 0.00 403,929.08 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1322<br />
Aguinaldo.<br />
1,378,534.92 0.00 0.00 0.00 1,378,534.92 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1324<br />
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />
-5,754.63 0.00 0.00 0.00 -5,754.63 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1341<br />
Compensaci¢n.<br />
383,251.12 0.00 0.00 79,604.52 303,646.60 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1345<br />
Gratificaci¢n.<br />
1,011,624.06 0.00 0.00 285,711.94 725,912.12 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1412<br />
Cuotas de servicio de salud.<br />
106,187.79 0.00 0.00 38,468.61 67,719.18 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1413<br />
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.<br />
258,836.05 0.00 0.00 30,638.33 228,197.72 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1414<br />
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.<br />
88,954.00 0.00 0.00 9,305.52 79,648.48 0.00<br />
8221 Q00104000 0401071010000 1415<br />
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE<br />
35,963.04 0.00 0.00 6,808.50 29,154.54 0.00<br />
OSFAIM104/11/04 FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 22/09/2011 Hoja: 399 de 547