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Rapporto finale di esecuzione - Regione Piemonte

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DOCUP Obiettivo 2 <strong>Piemonte</strong> 2000-2006<strong>Rapporto</strong> Finale <strong>di</strong> Esecuzione(a)Numero <strong>di</strong> interventiRealizzazione (spesa dei beneficiari finali)Ob. 2 Ph. Out TOTALE Ob. 2 Ph. Out TOTALEazioni <strong>di</strong> 1.1 a 5 (a) -- 5 22.364.786,61 -- 22.364.786,61sistema 1.1 b 142 69 211 23.999.298,25 4.499.662,89 28.498.961,14TOTALE 147 69 216 46.364.084,86 4.499.662,89 50.863.747,75Relativamente ai 5 programmi annuali <strong>di</strong> intervento, così come registrati nel sistema <strong>di</strong> monitoraggio. Gli interventi realizzati nellecinque annualità sono stati 547.B. PIANO FINANZIARIO (SPESA AMMISSIBILE)Costo totale Quota FESR Quota nazionale Contributo privatoOb. 2 46.500.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00Ph. Out 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00TOTALE 51.000.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00Ob. 2Costo totale Quota FESR Quota nazion. Contr. privato1.1 a 22.500.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,001.1 b 24.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00Sub tot 46.500.000,00 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00Ph. O. 1.1 b 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000 0,00Totale 51.000.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00B1. Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30/06/2009Costo totale daRealizzazioneren<strong>di</strong>contare Impegni PagamentiA B C=B/A*100 D E=D/A*100Ob. 2 46.500.000,00 46.364.082,08 99,71% 46.364.084,86 99,71%Ph. Out 4.500.000,00 4.499.662,89 99,99% 4.499.662,89 99,99%TOTALE 51.000.000,00 50.863.744,97 99,73% 50.863.747,75 99,73%Costo totale daRealizzazioneren<strong>di</strong>contare Impegni PagamentiA B C= B/A*100 D E= D/A*1001.1 a 22.500.000,00 22.364.786,61 99,40% 22.364.786,61 99,40%Ob. 2 1.1 b 24.000.000,00 23.999.298,25 100,00% 23.999.298,25 100,00%Sub tot 46.500.000,00 46.364.084,86 99,71% 46.364.084,86 99,71%Ph.O. 1.1 b 4.500.000,00 4.499.662,89 99,99% 4.499.662,89 99,99%Totale 51.000.000,00 50.863.747,75 99,73% 50.863.747,75 99,73%B2. Commenti e osservazioni sullo stato <strong>di</strong> avanzamento finanziarioLa misura risulta completata e registra un livello consuntivo <strong>di</strong> realizzazione finanziarialievemente inferiore alle corrispondenti <strong>di</strong>sponibilità da piano. I residui sono da ascrivereprincipalmente alle economie consuntive per le quali non è stato possibile introdurre alcunaazione correttiva, anche in virtù delle modeste somme in gioco, peraltro assorbite dagli Assi piùperformanti nell’ambito della flessibilità <strong>finale</strong> riconosciuta dalla Commissione. 63In relazione al plafonamento degli impegni – che non sono mai stati sensibilmente superiori alle<strong>di</strong>sponibilità finanziarie – il livello consuntivo <strong>di</strong> realizzazione risulta positivo, essendo <strong>di</strong> fattolegato a semplici e modesti residui finali (economie parziali <strong>di</strong> alcuni interventi).Il livello conseguito risulta sostanzialmente equilibrato in relazione alle singole linee <strong>di</strong> interventoe parimenti sulle aree (peraltro il Phasing Out era interessato solo dalla linea a).63In effetti, anche l’altra misura dell’Asse risulta sottoperformante.66

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