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Rapporto finale di esecuzione - Regione Piemonte

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DOCUP Obiettivo 2 <strong>Piemonte</strong> 2000-2006<strong>Rapporto</strong> Finale <strong>di</strong> Esecuzione4.2 Asse 2A. DESCRIZIONEAsse:Brevedescrizione:Qualificazione e sostegno <strong>di</strong> sistemaL’Asse prevede sei misure, atte a migliorare e qualificare le risorse e le potenzialitànei settori produttivi e culturali del territorio.L’Asse II “Qualificazione e sostegno <strong>di</strong> sistema” è stato ideato per migliorare il livello competitivodel sistema <strong>Piemonte</strong>, al fine <strong>di</strong> renderlo maggiormente <strong>di</strong>namico e più sensibile all’innovazione.L’Asse è articolato in sei misure, a loro volta sud<strong>di</strong>vise in più linee <strong>di</strong> intervento, finalizzateprincipalmente:- allo sviluppo degli investimenti del settore privato legati all’innovazione (mis. 2.1),- all’adozione strumenti <strong>di</strong> ingegneria finanziaria a supporto del sistema produttivo (mis. 2.2),- al completamento e all’ampliamento <strong>di</strong> strutture inse<strong>di</strong>ative sul territorio (misura 2.3),- alla valorizzazione della ricerca scientifica e della società dell’informazione (mis. 2.4 e 2.6),- al rilancio del turismo culturale nella regione (mis. 2.5).A consuntivo risultano realizzati 7.112 interventi, come evidenziato nel seguente prospetto cheriporta anche il dettaglio per tipologia, assieme alle corrispondenti spese dei beneficiari finali(totali nonché specifici <strong>di</strong> area).Numero <strong>di</strong> interventiRealizzazione (spesa dei beneficiari finali)Ob. 2 Ph. Out TOTALE Ob. 2 Ph. Out TOTALEimprese 5.912 1.011 6.923 254.421.595,12 61.012.581,47 315.434.176,59infrastrutture 127 40 167 192.448.475,84 55.771.056,31 248.219.532,15azioni sistema 17 5 22 107.062.481,68 35.426.904,08 142.489.385,76TOTALE 6.056 1.056 7.112 553.932.552,64 152.210.541,86 706.143.094,50B. PIANO FINANZIARIO (SPESA AMMISSIBILE)Costo totale Quota FESR Quota nazionale Contributo privatoOb. 2 525.738.096,00 211.630.000,00 279.108.096 35.000.000,00Ph. Out 127.661.393,00 50.302.780,00 70.358.613,00 7.000.000,00TOTALE 653.399.489,00 261.932.780,00 349.466.709,00 42.000.000,00B1. Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30/06/2009Costo totale daRealizzazioneren<strong>di</strong>contare Impegni PagamentiA B C=B/A*100 D E=D/A*100Ob. 2 525.738.096,00 556.390.924,99 105,83% 553.932.552,64 105,36%Ph. Out 127.661.393,00 152.236.990,88 119,25% 152.210.541,86 119,23%TOTALE 653.399.489,00 708.627.915,87 108,45% 706.143.094,50 108,07%B2. Commenti e osservazioni sullo stato <strong>di</strong> avanzamento finanziarioTutte le misure dell’Asse hanno avuto regolare attuazione e l’Asse ha rivelato un’elevatacapacità <strong>di</strong> spesa, superiore alle corrispondenti somme <strong>di</strong>sponibili, nonostante la sensibilecaduta <strong>finale</strong> delle spese dei beneficiari finali.75

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