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Jahrgang 2009 - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

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Nr. 1 · <strong>2009</strong><br />

Budgetbereich 9: Öffentlichkeitsarbeit<br />

Unterbudget<br />

Amtsblatt der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>und</strong> <strong>Nassau</strong> 13<br />

E<strong>in</strong>nahmen<br />

Ausgaben<br />

darunter:<br />

Personalausgaben<br />

Sachausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

E<strong>in</strong>nahmedeckungsgrad<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

2008<br />

Medienhaus 0 2.304.430 180.930 2.123.500 -2.304.430 0,0% -2.027.790<br />

sonstige Medienarbeit 0 1.958.820 0 1.958.820 -1.958.820 0,0% -2.087.375<br />

Interne <strong>und</strong> externe Kommunikation 15.500 420.750 58.150 362.600 -405.250 3,7% -382.740<br />

Projekte 44.000 329.500 5.000 324.500 -285.500 13,4% -81.500<br />

Koord<strong>in</strong>ationsstelle Öffentlichkeitsarbeit 0 58.150 58.150 0 -58.150 0,0% -57.140<br />

Insgesamt 59.500 5.071.650 302.230 4.769.420 -5.012.150 1,2% -4.636.545<br />

6,0% 94,0%<br />

Budgetbereich 10: Zentrales Gebäudemanagement<br />

Unterbudget<br />

E<strong>in</strong>nahmen<br />

Ausgaben<br />

darunter:<br />

Personalausgaben<br />

Sachausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

E<strong>in</strong>nahmedeckungsgrad<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

2008<br />

Zentrales Gebäudemanagement 1.514.250 3.453.169 900 3.452.269 -1.938.919 43,9% -2.483.138<br />

Insgesamt 1.514.250 3.453.169 900 3.452.269 -1.938.919 43,9% -2.483.138<br />

0,0% 100,0%<br />

Budgetbereich 11: Synode<br />

Unterbudget<br />

E<strong>in</strong>nahmen<br />

Ausgaben<br />

darunter:<br />

Personalausgaben<br />

Sachausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

E<strong>in</strong>nahmedeckungsgrad<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

2008<br />

Synode 140 637.610 251.140 386.470 -637.470 0,0% -598.180<br />

Insgesamt 140 637.610 251.140 386.470 -637.470 0,0% -598.180<br />

39,4% 60,6%<br />

Budgetbereich 12: <strong>Kirche</strong>nleitung<br />

Unterbudget<br />

E<strong>in</strong>nahmen<br />

Ausgaben<br />

darunter:<br />

Personalausgaben<br />

Sachausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

E<strong>in</strong>nahmedeckungsgrad<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

2008<br />

<strong>Kirche</strong>nleitung 14.928 703.473 501.473 202.000 -688.545 2,1% -675.426<br />

Insgesamt 14.928 703.473 501.473 202.000 -688.545 2,1% -675.426<br />

71,3% 28,7%<br />

Budgetbereich 13: Leitendes Geistliches Amt<br />

Unterbudget<br />

E<strong>in</strong>nahmen<br />

Ausgaben<br />

darunter:<br />

Personalausgaben<br />

Sachausgaben<br />

Zuschussbedarf<br />

E<strong>in</strong>nahmedeckungsgrad<br />

Zuschuss-<br />

bedarf<br />

2008<br />

Leitendes Geistliches Amt 7.750 992.316 784.236 208.080 -984.566 0,8% -1.012.168<br />

Insgesamt 7.750 992.316 784.236 208.080 -984.566 0,8% -1.012.168<br />

79,0% 21,0%

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