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Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13<br />

THH 2 Personal/Organisation<br />

Teilergebnishaushalt THH 2 - Personal/Organisation<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister<br />

Teilhaushalt THH2 Personal/Organisation<br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

darunter: Umlagen<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

+ sonstige Transferträge<br />

-67.615 -21.620 -11.470 -7.600 -7.600<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.6<br />

+ Kostenerstattungen -81.587 und Kostenumlagen<br />

-60.246 -57.446 -57.446 -57.446<br />

1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br />

Beteiligungen und ähnliche Erträge)<br />

1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und<br />

Bestandsveränderungen<br />

1.9 + sonstige ordentliche Erträge<br />

2<br />

= anteilige -149.202 ordentliche Erträge -81.866<br />

-68.916<br />

-65.046<br />

-65.046<br />

3.1<br />

3.2<br />

+ Versorgungsaufwendungen<br />

Personalaufwendungen<br />

1.943.893 1.620.486<br />

1.674.689<br />

1.810.091<br />

1.852.380<br />

3.3 + Aufwendungen für Sach- und<br />

111.266 109.374 91.234 90.334 90.634<br />

3.4<br />

3.5<br />

Dienstleistungen<br />

+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

+ Planmäßige Abschreibungen 19.000<br />

3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen<br />

6.747 6.747 6.747 3.822<br />

3.7<br />

auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen<br />

+ sonstige139.377<br />

ordentliche Aufwendungen 147.858<br />

39.083<br />

147.948<br />

56.000<br />

145.648<br />

88.334<br />

149.858<br />

4<br />

= anteilige 2.194.536 ordentliche Aufwendungen<br />

1.903.465<br />

1.959.701<br />

2.108.820<br />

2.185.028<br />

5<br />

= anteiliges veranschlagtes ordentliches<br />

2.045.334<br />

1.821.599<br />

1.890.785<br />

2.043.774<br />

2.119.982<br />

Ergebnis<br />

6<br />

Erträge aus -21.241 interner Leistungsverrechnung<br />

-20.910 -20.910<br />

-20.910<br />

-20.910<br />

7 Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit<br />

sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15<br />

SächsKomHVO übersteigen<br />

8<br />

kalkulatorische Kosten<br />

9 kalkulatorischer Vortrag eines<br />

Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

10<br />

= veranschlagtes -21.241 kalkulatorisches -20.910 Ergebnis-20.910<br />

-20.910<br />

-20.910<br />

11<br />

= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -<br />

2.024.093<br />

1.800.689<br />

1.869.875<br />

2.022.864<br />

2.099.072<br />

überschuss (Nummer 5 +10)<br />

28

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