11.07.2015 Views

Document de référence 2008 (.pdf 1.62 Mo) - Nexity

Document de référence 2008 (.pdf 1.62 Mo) - Nexity

Document de référence 2008 (.pdf 1.62 Mo) - Nexity

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ANNEXE 110.3 Preuve <strong>de</strong> l’ImpôtRapprochement entre taux d’impôt théorique et réel au compte <strong>de</strong> résultat consolidéLes différences constatées entre le taux d’imposition théorique <strong>de</strong> droit commun en vigueur en France et les tauxeffectifs constatés en charge sont les suivantes :(en milliers d’euros)Sol<strong>de</strong> au31/12/<strong>2008</strong>Sol<strong>de</strong> au31/12/2007Base imposableRésultat net 24 787 211 956Dotations <strong>de</strong>s écarts d’acquisition 111Quote-part <strong>de</strong> résultat <strong>de</strong>s sociétés mises en équivalence 2 595 (12 980)Résultat <strong>de</strong> déconsolidation <strong>de</strong>s entreprises mises en équivalence 103 829Part revenant aux intérêts minoritaires 3 716 5 696Impôts sur les bénéfices 60 935 99 503Résultat <strong>de</strong>s activités courantes avant impôts 195 862 304 286Taux d’imposition théorique retenu par le Groupe 33,33% 33,33%Taux d’imposition réel 31,11% 32,70%Charge d’impôt théorique (65 281) (101 419)Différence entre l’impôt théorique et les impôts sur le résultat 4 346 1 916Cet écart s’explique comme suit :Inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s taux d’impôts (2 370) (910)Effet <strong>de</strong>s différences permanentes 3 552 (1 471)Effet net <strong>de</strong>s impôts différés non constatés 3 164 4 297Ecart net 4 346 1 91610.4 Ventilation <strong>de</strong>s impôts différés comptabilisés par natureLes impôts différés comptabilisés proviennent <strong>de</strong>s différences entre les valeurs comptables et fiscales<strong>de</strong>s actifs et passifs. Leur sol<strong>de</strong> s’analyse comme suit :(en milliers d’euros)Sol<strong>de</strong> au31/12/<strong>2008</strong>Sol<strong>de</strong> au31/12/2007Avantages du personnel 4 517 4 240Reports déficitaires 4 114 12 307Part du résultat lié à l’avancement 169 (28 629)Autres provisions, produits et charges à déductibilité différée 51 123 31 996Impôts différés nets 59 922 19 914Dont :Impôts différés actif 61 702 35 201Impôts différés passif (1 780) (15 287)10.5 Ventilation par nature <strong>de</strong>s bases sans calcul d’impôt(en milliers d’euros)Sol<strong>de</strong> au31/12/<strong>2008</strong>Sol<strong>de</strong> au31/12/2007Reports déficitaires 31 798 29 348Autres provisions, produits et charges à déductibilité différée 8 294 28 515Total <strong>de</strong>s bases sans impôts 40 092 57 863Ces bases n’ont pas fait l’objet <strong>de</strong> calcul d’impôts différés en raison du caractère peu probable <strong>de</strong> leur récupérationet/ou <strong>de</strong> la détermination d’une échéance <strong>de</strong> retournement insuffisamment fiable ou trop lointaine.222

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!