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Document de référence 2008 (.pdf 1.62 Mo) - Nexity

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ANNEXE 3<strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2008</strong>Enfin, le Groupe prévoit au cours <strong>de</strong> l’année 2009 le déploiement d’une fonction d’audit interne rattachéeà la Direction générale qui participera au management <strong>de</strong>s risques via la vérification sur site <strong>de</strong>s processusen place et aura pour principaux objectifs le contrôle et l’évaluation : <strong>de</strong> la fiabilité et <strong>de</strong> l’intégrité <strong>de</strong>s informations financières et opérationnelles ; <strong>de</strong> l’efficacité et l’efficience <strong>de</strong>s opérations ; <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong>s actifs ; du respect <strong>de</strong>s lois, règlements et contrats ; du gouvernement d’entreprise.Ce projet prévoit au premier semestre la constitution d’une équipe d’audit interne ainsi que l’établissementdu plan d’audit afin <strong>de</strong> permettre la réalisation dès le second semestre <strong>de</strong> missions <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s procédures surles métiers <strong>de</strong> la promotion Logement et Tertiaire et certaines fonctions supports puis d’étendre immédiatementaprès son périmètre d’intervention à l’ensemble <strong>de</strong>s activités du Groupe sur une base récurrente triennale (voireplus fréquente dans l’hypothèse d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> dysfonctionnements importants dans une <strong>de</strong>s filiales).287

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